Проверить предприятие по инн на сайте налоговой: Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде

Является ли номер моей компании моим налоговым номером?

Финансы и налогиВидео 3 минуты чтения

Стенограмма показа видео

Здравствуйте, это Николас Кэмпион из 1st Formations, ведущего агента по формированию компаний в Великобритании.

Добро пожаловать в очередной выпуск программы «Доска по четвергам», где мы даем советы по широкому кругу деловых и корпоративных вопросов.

Если вы считаете это видео полезным, поставьте лайк и поделитесь им с друзьями и коллегами.

Если хотите увидеть больше — подпишитесь на наш канал.

Хорошо, приступим.

Сегодня мы обсудим вопрос – является ли номер моей компании моим налоговым номером?

Ответ прост: номер компании — это не то же самое, что налоговый номер.

Однако важно понимать разницу между двумя числами, чтобы не спутать их друг с другом.

Во-первых, у нас есть номер компании, официально известный как регистрационный номер компании или CRN, который выдается Регистрационной палатой сразу после регистрации. Он уникален для вашей компании и будет отображаться в вашем свидетельстве о регистрации.

Более того, вы должны предоставлять номер своей компании всякий раз, когда вы обращаетесь в Регистрационную палату или отправляете информацию, а также это потребуется третьим сторонам, таким как банки и поставщики.

Затем у нас есть налоговый номер, который официально известен как Уникальный номер налогоплательщика компании, или UTR, или UTR налога на прибыль, и он выдается HMRC вскоре после создания компании.

UTR вашей компании будет включен в первое письмо, которое ваша компания получит от HMRC по адресу зарегистрированного офиса.

HMRC будет использовать UTR для идентификации вашей компании всякий раз, когда вы обращаетесь к ним по поводу налогов.

Регистрационный номер вашей компании и уникальный идентификационный номер налогоплательщика чрезвычайно важны. Вы должны помнить об обоих, потому что вам нужно будет использовать их во многих случаях на протяжении всей жизни вашей компании.

Теперь давайте подробнее рассмотрим регистрационный номер компании или CRN

Регистрационный номер компании — это уникальная комбинация из 8 символов, выдаваемая Регистрационной палатой после успешного учреждения новой компании с ограниченной ответственностью в Великобритании.

Он состоит из 8 цифр или 2 букв, за которыми следуют 6 цифр, и используется для идентификации вашей компании и проверки ее юридического существования.

Печатается в вашем свидетельстве о регистрации и во всей официальной корреспонденции, полученной от Регистрационной палаты. Он также будет отображаться в открытом доступе вместе с информацией о вашей компании

. Вам нужно будет указать номер своей компании, когда –

  • вы будете заполнять и обновлять информацию в годовом отчете о подтверждении
  • .

  • подача годовой отчетности компании
  • регистрация в HMRC для уплаты налогов на бизнес, таких как корпоративный налог, НДС, PAYE
  • сообщение об изменении данных вашей компании
  • подача отчета о распределении акций при выпуске новых акций компании
  • выпуск сертификатов акций
  • назначение и увольнение директоров и секретарей
  • подача налоговых деклараций компании и отчетов PAYE
  • открытие коммерческого банковского счета
  • подача заявки на получение кредита или заключение любого другого договорного соглашения через компанию

Также помните, что номер вашей компании должен быть указан на всех канцелярских принадлежностях. Сюда входят веб-сайты, электронные письма, фирменные бланки и рекламные материалы.

Наконец, стоит отметить, что номер вашей компании останется неизменным на все время существования вашей компании. Это означает, что никакому другому предприятию никогда не будет присвоен тот же номер, даже после того, как ваша компания будет распущена.

Хорошо, давайте обратим внимание на Уникальный справочник налогоплательщика или UTR

HMRC выдаст уникальный номер налогоплательщика вашей компании в течение нескольких дней после создания компании.

Он будет напечатан в верхней части письма, которое будет доставлено по адресу зарегистрированного офиса вашей компании, и это письмо также будет содержать информацию о налоговых обязательствах вашей компании.

Ваш UTR будет состоять из 10 цифр и будет использоваться HMRC для идентификации вашей компании и проверки ее налогового статуса, обязательств и обязательств.

Итак, когда вам нужно будет использовать UTR вашей компании? Ну, на самом деле очень много. Давайте быстро пройдемся по списку.

Он понадобится вам, когда –

  • информирование HMRC, если ваш бизнес бездействует или неактивен
  • регистрация для уплаты корпоративного налога, НДС и PAYE
  • уплата налога на прибыль и НДС
  • подача налоговых деклараций и деклараций по НДС
  • наемных работников
  • информирование HMRC об изменении вашего бизнеса
  • изменение периода учета корпоративного налога
  • для обращения в HMRC по любым другим вопросам, связанным с вашей компанией

Далее давайте обсудим, где можно найти регистрационный номер вашей компании и уникальный идентификационный номер налогоплательщика

. Хорошая новость заключается в том, что вы можете найти оба номера в разных местах.

Начиная с номера вашей компании, его можно найти –

  • в свидетельстве о регистрации
  • в официальных письмах Регистрационной палаты
  • в государственном реестре компаний, доступ к которому осуществляется через WebCheck или Службу регистрационной палаты
  • или через бесплатную онлайн-службу менеджера компании 1st Formations

Уникальный номер налогоплательщика вашей компании можно найти —

  • во всех официальных письмах от HMRC, включая «Уведомление о доставке налоговой декларации компании»
  • или войдя в свою учетную запись корпоративного налога
  • онлайн.

Наконец, что делать, если вы не можете найти UTR своей компании?

Хорошо, это просто.

Перейдите на страницу веб-сайта GOV.UK под заголовком «Запросите копию вашего UTR налога на прибыль» (ссылка приведена ниже) и заполните короткую онлайн-форму запроса. Вам понадобится регистрационный номер вашей компании и зарегистрированное название компании.

Затем вам будет отправлена ​​копия UTR вашей компании по почте на адрес зарегистрированного офиса, указанный в Регистрационной палате.

Стоит отметить, что вы не сможете запросить уникальный идентификационный номер налогоплательщика, если ваша компания с ограниченной ответственностью была распущена или исключена из реестра.

Итак, готово!

Сегодня мы рассмотрели регистрационный номер компании и уникальный идентификационный номер налогоплательщика, когда вам нужно будет их использовать и где их найти.

Если у вас есть какие-либо вопросы о том, что мы рассмотрели в этом выпуске, задайте их в разделе комментариев ниже, и мы свяжемся с вами!

А пока не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать больше советов и советов о компаниях с ограниченной ответственностью, требованиях к отчетности, налоговых обязательствах и многом другом. Мы всегда рады помочь, и нам не терпится услышать от вас.

До новых встреч, Чирио!

Номер компании не совпадает с налоговым номером. Важно понимать разницу между двумя числами, чтобы не спутать их друг с другом.

Прежде всего, у нас есть номер компании, официально известный как регистрационный номер компании (CRN). Он выдается Регистрационной палатой сразу после регистрации. Он уникален для вашей компании и будет отображаться в вашем свидетельстве о регистрации.

Вы должны сообщать номер своей компании всякий раз, когда вы обращаетесь в Регистрационную палату или отправляете ей информацию. Это также потребуется третьим сторонам, таким как банки и поставщики.

Затем у нас есть налоговый номер, который официально известен как уникальный идентификационный номер налогоплательщика компании, или UTR, или UTR налога на прибыль, и он выдается HMRC вскоре после создания компании.

UTR вашей компании будет включен в первое письмо, которое ваша компания получит от HMRC по адресу зарегистрированного офиса. HMRC будет использовать этот UTR для идентификации вашей компании всякий раз, когда вы связываетесь с ними по поводу налогов.

Регистрационный номер вашей компании и уникальный идентификационный номер налогоплательщика чрезвычайно важны. Вы должны помнить об обоих, потому что вам нужно будет использовать их во многих случаях на протяжении всей жизни вашей компании.

Регистрационный номер компании или CRN

Регистрационный номер компании представляет собой уникальную комбинацию из 8 символов, выдаваемую Регистрационной палатой после успешной регистрации новой компании с ограниченной ответственностью в Великобритании.

Номер вашей компании будет:

  • состоит из 8 цифр или 2 букв, за которыми следуют 6 цифр
  • использоваться для идентификации вашей компании и проверки ее юридического существования
  • должен быть напечатан на вашем свидетельстве о регистрации и всей официальной корреспонденции, полученной от Регистрационной палаты
  • .

  • отображать в открытом доступе вместе с информацией о вашей компании

Вы должны указать номер своей компании в следующих случаях:

  • при подаче и обновлении сведений в годовом отчете о подтверждении
  • подача годовой отчетности компании
  • регистрация в HMRC для уплаты налогов на бизнес (корпоративный налог, НДС, PAYE)
  • сообщение об изменении данных вашей компании
  • подача отчета о распределении акций при выпуске новых акций компании
  • выпуск сертификатов акций
  • назначение и увольнение директоров и секретарей
  • подача налоговых деклараций компании и отчетов PAYE
  • открытие коммерческого банковского счета
  • подача заявки на получение кредита или заключение любого другого договорного соглашения через компанию

Вам также необходимо будет указать номер вашей компании на всех канцелярских принадлежностях. Сюда входят веб-сайты, фирменные бланки, электронные письма и рекламные материалы.

Номер вашей компании останется неизменным на все время существования вашей компании. Никакому другому предприятию никогда не будет присвоен тот же номер, даже после того, как ваша компания будет распущена.

Единый идентификационный номер налогоплательщика или UTR

HMRC выдаст Единый идентификационный номер налогоплательщика вашей компании в течение нескольких дней после создания компании. Он будет напечатан в верхней части письма, которое будет доставлено на адрес зарегистрированного офиса вашей компании. Это письмо также будет содержать информацию о ваших налоговых обязательствах. Ваш UTR будет:

  • состоит из 10 цифр
  • может использоваться HMRC для идентификации вашей компании и проверки ее налогового статуса, обязательств и обязательств

Вы должны предоставить UTR вашей компании в следующих случаях:

  • информирование HMRC, если ваш бизнес бездействует (неактивен)
  • регистрация для уплаты корпоративного налога, НДС и PAYE
  • уплата налога на прибыль и НДС
  • подача налоговых деклараций и деклараций по НДС
  • наемных работников
  • вам нужно сообщить HMRC об изменении вашего бизнеса
  • изменение периода учета корпоративного налога
  • для обращения в HMRC по любым другим вопросам, связанным с вашей компанией

Где найти регистрационный номер вашей компании и уникальный идентификационный номер налогоплательщика

Хорошая новость заключается в том, что вы можете найти оба номера в разных местах.

Номер вашей компании можно найти:

  • в свидетельстве о регистрации
  • в официальных письмах Регистрационной палаты
  • в государственном реестре компаний, доступ к которому осуществляется через WebCheck или Службу регистрационной палаты
  • через бесплатный онлайн-сервис менеджера компании 1st Formations

Вашу компанию UTR можно найти:

  • на всей официальной почте от HMRC
  • , войдя в свою учетную запись корпоративного налога
  • .

Что делать, если вы не можете найти UTR своей компании?

Если вы не можете найти копию UTR вашей компании, перейдите на страницу веб-сайта GOV.UK под названием «Запросите копию UTR вашего корпоративного налога» и заполните короткую онлайн-форму запроса. Вам понадобится регистрационный номер вашей компании и зарегистрированное название компании.

Затем вам будет отправлена ​​копия UTR вашей компании по почте на адрес зарегистрированного офиса.

Стоит отметить, что вы не сможете запросить уникальный идентификационный номер налогоплательщика, если ваша компания с ограниченной ответственностью была распущена или исключена из реестра.

Итак, готово!

Мы рассказали о регистрационном номере компании и уникальном идентификационном номере налогоплательщика, в том числе о том, когда вам нужно будет их использовать и где их найти.

Если у вас есть какие-либо вопросы, задайте их в разделе комментариев ниже, и мы свяжемся с вами!

Автор: Джон Карпентер

Джон Карпентер — начальник штаба 1-го соединения. Он отвечает за то, чтобы все отделы выполняли свои задачи, чтобы мы могли предоставлять всем нашим клиентам исключительный уровень обслуживания. Вне работы Джон проводит время с женой, маленьким сыном и кошкой. Он любит читать книги по истории и ходить на рок-концерты.

Прочитать все сообщения Джона Карпентера

Налоговый идентификатор | Департамент доходов (английский сайт)

Раздел 3 Ундецим Налогового кодекса > предусматривает, что налогоплательщик или плательщик дохода должен получить и использовать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

Идентификационный номер налогоплательщика выдается Департаментом доходов и состоит из 10 цифр.

Однако налогоплательщик — физическое лицо или плательщик доходов — физическое лицо не обязан подавать заявление на получение ИНН, если он имеет и использует личный идентификационный номер (ПИН) в соответствии с законодательством о регистрации актов гражданского состояния. Он может использовать свой ПИН-код вместо ИНН для целей подачи налоговой декларации.

The following persons need to apply for TIN:

Application for TIN
Taxpayer When to apply Application form Where to apply
1.  Лицо, обязанное платить подоходный налог с населения, которое:

(1)   Не имеет PIN-кода в соответствии с законом о регистрации гражданского состояния; то есть иностранец, неюридическое простое товарищество, неюридическое лицо или неделимое имущество
(2)   Физическое лицо, желающее зарегистрироваться в качестве плательщика налога на добавленную стоимость (НДС) или специального налога на предпринимательскую деятельность (SBT)
(3)   Октябрь 2003 г. Иностранцу, находящемуся в Таиланде в течение одного периода, не превышающего 14 дней и в общей сложности не превышающего в совокупности 90 дней в течение налогового года, не нужно подавать заявление на получение ИНН.
В течение 60 дней с даты получения налогооблагаемого дохода
(1) Form L.P. 10.1
—   for individuals
(2) Form L.P. 10.2
—   for a non-juristic ordinary partnership and body of persons
(1)   В Бангкоке лицо должно подать заявление в местное налоговое управление или местное налоговое отделение, юрисдикция которого распространяется на район, где он проживает.
(2)   В других провинциях он должен подать заявление в местное налоговое отделение, юрисдикция которого распространяется на территорию, где он проживает.

Тем не менее, если он является физическим лицом, он также может подать заявление в любую районную налоговую инспекцию или региональное налоговое отделение, независимо от того, где он проживает.

2. Юридическое лицо, обязанное платить корпоративный подоходный налог В течение 60 дней с даты регистрации или, в случае иностранной компании, с даты начала ее деятельности в Таиланде Форма L.P. 10.3
(1)   В Бангкоке юридическое лицо должно подать заявление в местное налоговое управление или региональное налоговое отделение, юрисдикция которого распространяется на территорию, где расположен головной офис.
(2)   В других провинциях заявление должно быть подано в районное налоговое управление, юрисдикция которого распространяется на район, где расположен головной офис.
(3)   Тайское юридическое лицо может также подать заявление на получение ИНН через Интернет по адресу tinreg. rd.go.th (доступно только на тайском языке) при условии, что оно подаст заявление в течение 60 дней с дата регистрации. Если юридическое лицо находится под надзором Бюро по администрированию крупных налогоплательщиков, оно также может подать заявление в Бюро.
3. A payer of income liable to withhold tax Within 60 days before the income payment date Form L.P. 10.4
(1)   In Bangkok the payer of income подает заявление в местное налоговое управление или районное налоговое отделение, юрисдикция которого распространяется на область, где он проживает или где находится его офис.
(2)   В других провинциях заявление подается в местное налоговое управление, юрисдикция которого распространяется на район, где проживает плательщик дохода или где находится его офис.

A person shall submit the following supporting documentation along with the application form:

Types of application
1. New TIN and TIN card 2. Изменение сведений о налогоплательщике 3. Карточка ИНН взамен утерянной или поврежденной карточки ИНН 4. Возврат карточки ИНН
L.P. 10.1 (индивидуальный) Фотокопия:

—   удостоверение иностранца/паспорт/карта с PIN-кодом/удостоверение личности государственного служащего.
—   House registration book of taxpayer/estate administrator
—   Court order appointing estate administrator
—   Photocopy of evidence of change in name surname or address
—   The original TIN card
—   Photocopy of PIN card/ government officer identification card/ alien certificate/ passport
—   The original TIN card ( при наличии)
—   Ксерокопия свидетельства о смерти налогоплательщика
—   Оригинал карточки ИНН
L. P. 10.2 (body of persons) Photocopy of :

—   alien certificate/ passport/ PIN card of each person
—   House registration book of the место деятельности
—   Договор или меморандум о создании юридического лица или простого неюридического товарищества

. ПИН-карты/ удостоверения иностранца/ паспорта доверенного лица

—   Оригинал ИНН-карты (при наличии)
—   Photocopy of evidence of cessation of business of the body of persons
—   The original TIN card
L.P. 10.3 (juristic person) Photocopy of :

.

Адрес: Великий Новгород, площадь Победы-Софийская, дом 1
Электронная почта: [email protected] Телефон/ факс приёмной
Законодательная карта сайта
Домовая книга регистрации места нахождения головного офиса
Свидетельство о регистрации
Certificate of the carrying on of business in Thailand
—   Contract of joint venture
—   Contract appointing employee or agent in Thailand
—   PIN card/ alien certificate/ passport of уполномоченный управляющий директор/управляющий партнер сотрудника или агента в Таиланде
—   Документ, разрешающий использование места (если место другого лица используется в качестве места деятельности)