Содержание
Расчет енвд автостоянки \ Акты, образцы, формы, договоры \ КонсультантПлюс
- Главная
- Правовые ресурсы
- Подборки материалов
- Расчет енвд автостоянки
Подборка наиболее важных документов по запросу Расчет енвд автостоянки (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
- ЕНВД:
- 18210502010020000110
- 18210502010021000110
- 18210502010022100110
- Базовая доходность
- Базовая доходность розничная торговля
- Ещё…
Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Расчет енвд автостоянки
Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
«Аренда (лизинг)»
(4-е издание, переработанное и дополненное)
(Семенихин В.В.)
(«ГроссМедиа», «РОСБУХ», 2020)Кроме того, по данному вопросу высказался Конституционный Суд Российской Федерации. В Определении от 19.03.2009 N 381-О-О он уточнил, что при расчете ЕНВД не учитывается только та площадь автостоянки, которая объективно не может быть использована налогоплательщиком.
Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
«Налоговое право: Курс лекций»
(Тютин Д.В.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2020)Указанный вывод в некоторой степени подтверждается в Определении КС РФ от 19 марта 2009 г. N 381-О-О. Заявитель настаивал, что из расчета ЕНВД с услуг по хранению автотранспортных средств на платных стоянках следует исключать площадь автостоянки, которая фактически не использовалась им в предпринимательских целях. Суд указал, что не включается в расчет единого налога на вмененный доход только та площадь автостоянки, которая объективно не может быть использована предпринимателем. Данный подход впоследствии воспроизведен в п. п. 9, 11 информационного письма Президиума ВАС РФ от 5 марта 2013 г. N 157. Положение более общего характера содержится в Постановлении КС РФ от 5 июня 2012 г. N 13-П: плательщик ЕНВД рассчитывает данный налог исходя из вмененного дохода, т.е. потенциально возможного, определяемого расчетным путем, а не фактически полученного при осуществлении предпринимательской деятельности дохода, который может отличаться от вмененного дохода как в большую, так и в меньшую сторону. В Определении КС РФ от 20 ноября 2014 г. N 2593-О дополнительно разъяснено, что при исчислении суммы дохода от предпринимательской деятельности, который был утрачен гражданином — индивидуальным предпринимателем в результате причинения вреда его здоровью и подлежит возмещению, должны приниматься во внимание реальные, т.е. образующие экономическую выгоду, доходы.
Нормативные акты: Расчет енвд автостоянки
Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
МНС РФ от 31. 08.2004 N 22-2-14/1476@
«О порядке применения системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности»Таким образом, исходя из мотивировочной части вышеупомянутого решения, налогоплательщики, оказывающие услуги по хранению автотранспортных средств на платных автостоянках в качестве самостоятельного вида предпринимательской деятельности, вправе с 01.01.2003 и до вступления в силу Федерального закона от 20.07.2004 N 65-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним региональных законодательных актов применять систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход и использовать при исчислении единого налога физический показатель базовой доходности, а также значение базовой доходности на единицу физического показателя, установленные статьей 346.29 Кодекса в отношении предпринимательской деятельности по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств.
ЕНВД — страница 21
22-01-2014
ЕНВД
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ от 26 сентября 2013 г. N 481/80 О СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ВИДЕ ЕДИНОГО НАЛОГА НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ БРОННИЦЫ» МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В соответствии с Бюджетным кодексом…
Читать
22-01-2014
ЕНВД
Решение Совета депутатов городского округа Балашиха МО от 26.11.2013 N 58/493″О введении в действие на территории городского округа Балашиха системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ от 26…
Читать
22-01-2014
ЕНВД, местные
Как найти Коэффициент дефлятор К2 для своего региона для расчета Единого Налога
Калькулятор расчета ЕНВД
Составление и сдача отчетности
ЕДИНЫЙ НАЛОГ
НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2014. ..
Читать
09-01-2014
ЕНВД, ИП, НДС, ПФР, УСН, ФСС
Январь 2014 года 15 января 2014 года для ВСЕХ организаций и ИП с сотрудниками: Сдать отчет в ФСС за 4 квартал 2013 г. Уплатить страховые взносы в ФСС за декабрь 2013 г. Уплатить страховые взносы в ПФ за декабрь 2013 г. 20 января 2014 года для организаций и ИП находящихся на ОСНО Сдать декларацию по НДС за 4 квартал 2013…
Читать
24-10-2013
2015, ЕНВД, ИП, НДС, отчетность, письмо Минфина, УСН, ФНС
Условия сдачи отчетов и деклараций по электронке. С 2014 года налогоплательщики юридические лица и индивидуальные предприниматель обязаны будут сдавать отчетность по НДС только в электронном виде. Это новшество касается не только организаций находящихся на общем режиме, но и упрощенцев и спецрежимников, которые хоть один…
Читать
03-10-2013
ЕНВД, ИП, МФО, НДС, отчетность, ПФР, УСН, ФНС, ФСС, ЦБ
Если Вы еще не принадлежите к числу наших клиентов, которым не обязательно знать график сдачи отчетности в налоговые органы, пенсионный фонд и фонд социального страхования. Напоминаем время, до которого необходимо сдать отчетность и уплатить налоги. …
Читать
27-05-2013
ЕНВД
Патентная система нологообложения в Московской области + Закон
Калькулятор расчета Единого Налога (ЕНВД)
{rsform…
Читать
27-05-2013
ЕНВД
Полезные статьи:
Инструкция для калькулятора расчета Единого налога
Как найти коэффициент К2 для своего региона
Форму ла расчета ЕНВД
Сделать декларацию ЕНВД on-line
Калькулятор расчета Патента
{rsform…
Читать
27-05-2013
ЕНВД, ИП
Перед тес как начать рассчитывать налог, необходимо знать значение коэффициента К2 для Вашего региона и вида деятельности. Полезные статьи: Как найти Коэффициент К2 в интернете и Формула расчета Единого налога (ЕНВД) Заполняем поля калькулятора: 1. Код вида деятельности – выпадающий список, выбираете Ваш вид. ..
Читать
Виджет калькулятора НДС для вашего сайта
Как работает калькулятор НДС?
Калькулятор НДС работает автоматически. Применяет расчетные формулы, исходя из поставленной задачи. Две основные задачи калькулятора НДС — это оценка суммы НДС, которую вам придется заплатить или возместить, и оценка БРУТТОВОЙ ЦЕНЫ, когда применяется НДС. Он применим к большинству товаров и услуг, покупаемых и продаваемых для использования, поэтому калькулятор НДС является важным инструментом, который поможет вам удалить или добавить НДС, которым вы должны пользоваться ежедневно. Ниже вы узнаете, какие формулы расчета использует калькулятор НДС.
Формулы расчета, применяемые в калькуляторе НДС
При расчете НДС применяются две основные формулы. Выбор этих двух зависит от решаемой вами задачи. Следовательно, есть два отдельных случая: вы либо знаете ЦЕНУ НЕТТО, где НДС исключен, и вам нужно узнать, какова будет ЦЕНА БРУТО, которую вы будете платить, ЛИБО вы знаете цену БРУТО, которую вы заплатили, где НДС включен, и вам необходимо узнать сумму НДС, которую вы хотите получить обратно.
Используйте формулу расчета ЦЕНЫ БРУТТО, чтобы оценить общую стоимость:
Сумма/(1+НДС/100)*(НДС/100), где Сумма — это ваша ЦЕНА НЕТТО
Кроме того, для вашего удобства вы можете использовать наш калькулятор без учета НДС. Просто введите два числа: ЦЕНА НЕТТО (без НДС), СТАВКА НДС в вашей стране и нажмите РАСЧЕТ. СТАВКА НДС варьируется по всему миру. Вы можете проверить ставку НДС в вашей стране здесь или в других официальных национальных веб-источниках. Например, если вы хотите узнать, сколько НДС в Великобритании, просто перейдите по ссылке. После этого возвращайтесь на наш сайт и используйте калькулятор НДС для своих расчетов!
Когда следует использовать калькулятор без учета НДС?
Допустим, вам нужно купить новый телевизор. Вы нашли интернет-магазин с хорошими предложениями в своем интернет-магазине. Не так много информации об их политике доставки, налогах и т. Д. Хотя в этом интернет-магазине есть несколько выгодных предложений, на своем веб-сайте они предоставляют только цены НЕТТО. НДС не включен в указанные цены, поэтому вы не можете просто убрать НДС и получить его. Следовательно, неясно, какова будет окончательная цена выбранного вами товара. Какой онлайн-калькулятор НДС следует использовать для его расчета? В этот момент на помощь приходит Калькулятор без учета НДС! Но как работает калькулятор НДС? В этом случае все, что вам нужно сделать, это ввести ЦЕНУ НЕТТО, которую вы нашли на веб-сайте, и СТАВКУ НДС в вашей стране, а затем нажать РАСЧЕТ. Узнайте лучшее соотношение цены и качества с помощью нашего калькулятора без НДС! Мы можем заверить вас — это самый удобный онлайн-калькулятор НДС, который вы когда-либо использовали!
Когда следует использовать калькулятор с учетом НДС?
Вот еще один пример использования калькулятора НДС. Допустим, вы владеете аптечной компанией в Бельгии. Вас пригласили принять участие в фармацевтической конференции в Германии. Когда вы получили счет за проживание в отеле, к общей сумме был добавлен НДС. Таким образом, прежде чем принять решение о том, какое жилье лучше всего подходит для ваших будущих путешествий, вы можете оценить, какую сумму НДС вы сможете вернуть после совершения покупки. Теперь вам нужно только правильно выбрать калькулятор НДС.
В этом случае на помощь приходит Калькулятор с учетом НДС. Все, что вам нужно сделать, это ввести ЦЕНУ БРУТТО, которую вы нашли на веб-сайте, и СТАВКУ НДС в вашей стране, а затем нажать РАСЧЕТ. Так что расслабьтесь и наслаждайтесь удовольствиями и льготами, которые предоставляет калькулятор НДС!
Используйте формулу расчета НДС, чтобы самостоятельно оценить возможности возмещения НДС (в противном случае воспользуйтесь одним из предлагаемых нами калькуляторов НДС):
Чтобы самостоятельно рассчитать СУММУ НДС, используйте формулу расчета СУММЫ НДС: Сумма/(1+НДС/100)*(НДС/100), где Сумма – ЦЕНА БРУТТО (с учетом НДС), найденная в сделка ритейлера. Кроме того, просто используйте калькулятор НДС, выбранный выше.
Хотите добавить этот калькулятор на свой сайт?
Получите бесплатную учетную запись
Какой НДС можно или нельзя требовать обратно?
Как правило, вы можете вернуть НДС, уплаченный за товары или услуги, приобретенные для использования в вашем бизнесе. Если покупка также предназначена для личного или частного использования, вы можете вернуть только коммерческую долю НДС. Нажмите здесь и воспользуйтесь калькулятором НДС (с учетом НДС), чтобы узнать это! Мы исключительны, потому что наш виджет онлайн-калькулятора НДС является дуплексным — вы можете найти как онлайн-калькулятор НДС без учета НДС, так и онлайн-калькулятор НДС с учетом НДС.
Пример:
Вы работаете из дома и используете 20% всей электроэнергии для своих рабочих целей. Это означает, что вы можете вернуть 20% НДС из ваших счетов за коммунальные услуги. Имейте в виду, что вы должны вести учет, подтверждающий ваше заявление и показывающий, как вы пришли к деловому соотношению для покупки. Вы также должны иметь действительные счета-фактуры НДС.
Вы не можете вернуть НДС по этим покупкам:
- Любые предметы личного пользования;
- Представительские расходы в бизнесе;
- Все, что вы купили для личного пользования за границей;
Концепция НДС
Налог на добавленную стоимость (НДС), известный в некоторых странах как налог на товары и услуги (GST), представляет собой тип налога, который оценивается и взимается на основе увеличения стоимости продукта или услуги на каждом этапе производство или распространение. Например. Вы купили деревянный стол в мебельном магазине. Вы когда-нибудь задумывались о цепочке налогов, возникающих между производством и актом продажи этого стола? Все начинается с производителя, который закупил древесину и другие материалы для производства стола. И платил НДС за эти поставки. После заполнения таблицы производитель продал товар розничному продавцу. И угадайте, что? Сделка включала часть НДС, который был уплачен правительству. На последнем этапе путешествия стола в вашу квартиру вы были тем, кто заплатил государству общую сумму НДС, которая была накоплена в течение цикла производства, продажи и перепродажи этого стола. Таким образом, на каждом этапе часть средств направлялась на НДС.
Хотя кажется, что это было давно, впервые НДС был введен во Франции только в 1958 году. По данным на 2018 год, сейчас он используется в 193 странах мира. Почти все крупные страны, кроме США, используют налог на добавленную стоимость. Вместо этого в штатах используется налог с продаж. Разница между налогом на добавленную стоимость и налогом с продаж заключается в том, кто будет его платить. В случае с НДС НДС уплачивается на каждом этапе цепочки поставок, а в случае с налогом с продаж взимается розничным продавцом, когда товар покупается покупателем. СТАВКА НДС варьируется от 3 % в Гане до 27 % в Венгрии. Если бы не онлайн-калькулятор НДС, это отвлекло бы много внимания и заняло бы много времени.
Онлайн-покупки из других стран и НДС
Бывают случаи, когда НДС применяется «неожиданно», и даже калькулятор НДС не может этого предсказать. Это происходит потому, что существуют пороги количества транзакций без применения этого налога как в покупающих, так и в продающих странах. Например. вы живете в Австрии и заказали книгу в интернет-магазине, который работает в Польше. На финальном этапе покупки вы заметили лишнюю строку налога, которая не была включена в прайс-лист. Перед проверкой цена была указана как 5 евро, так что вы думали, что вам не нужно добавлять или снимать НДС. Но когда вы были перенаправлены, чтобы завершить покупку, цена внезапно увеличилась до 8 евро. Это произошло из-за того, что ритейлер достиг порога для продажи товаров в Польшу, поэтому с онлайн-покупки взималась польская доля НДС. В этом случае Австрии разрешено продавать определенное количество товаров для польского рынка без применения к ним НДС. Таким образом, даже если вы заказали книгу из Австрии, с вас будет взиматься НДС Польши, и вы не сможете удалить НДС из общей суммы.
НДС с точки зрения бизнеса
Вы могли столкнуться с НДС с точки зрения производителя или владельца компании, менеджера или администратора. Если вы владеете онлайн-компанией, зарегистрированной для уплаты НДС, или, возможно, вы управляете чьей-то компанией, вы можете заметить, что при выставлении счета или оплате счета вам необходимо заполнить некоторые конкретные данные, например идентификационный номер плательщика НДС.
Какой номер НДС (идентификационный) стоит в первую очередь?
Идентификационный номер плательщика НДС (сокращенно VIN) — это идентификатор, используемый во многих странах, в том числе в странах Европейского Союза, для целей определения суммы НДС. Каждое юридическое лицо — компания, ассоциация или организация, даже охотничий клуб должны иметь свой идентификационный номер плательщика НДС, если они генерируют достойную сумму годового оборота. Эта сумма годового оборота называется оборотом, облагаемым НДС. Оборот — это сумма денег, полученная предприятием за определенный период. Обычно он рассчитывается ежегодно. Облагаемый НДС оборот зависит от страны, в которой работает ваша компания или организация или любое другое юридическое лицо. Например. В Великобритании «порог» облагаемого НДС оборота составляет более 85 000 фунтов стерлингов за 12-месячный период, а на Кипре — 15 600 евро. Вы можете найти онлайн-информацию об НДС о конкретных компаниях в вашей стране на официальных правительственных веб-страницах.
Итак, допустим, вы управляете компанией в Великобритании. Ваша компания продает шины для автомобилей. В течение 2016 года ваша компания продала шин на сумму 80 000 фунтов стерлингов. Но в течение 2017 года ваша компания продала шины на 95 000 фунтов стерлингов. Таким образом, в течение 2017 года ваш годовой оборот превысил «порог» облагаемого НДС оборота. Как только вы достигнете этого предела, ваши финансовые отчеты об НДС будут опубликованы на страницах онлайн-записи НДС. Это означает, что вы обязаны стать плательщиком НДС, и вы никак не можете снять бремя НДС со своих клиентов. После того, как вы зарегистрируетесь в качестве онлайн-плательщика НДС, цены на ваши товары вырастут. Почему? К каждой отдельной цене продажи, в том числе онлайн, будет добавлен НДС для клиента. Это означает, что если пара шин до того, как вы стали плательщиком НДС, стоила 100 фунтов стерлингов, а ставка НДС в Великобритании для шин составляет 20%, общая стоимость в счете будет: 100 фунтов стерлингов + НДС (20%) = £100. 120. Если ваша компания достигает оборотов, которые превышают лимиты, вам необходимо зарегистрироваться в качестве онлайн-плательщика НДС. В большинстве стран ЕС это можно сделать, не выходя на улицу. Официальные регистрационные веб-сайты, такие как HM Revenue & Customs (HMRC) в Великобритании, дают вам возможность сделать это дома. Однако есть некоторые исключения для конкретных продуктов, поэтому сначала проверьте их.
Идентификационные номера НДС
различаются в зависимости от страны. Он имеет уникальные форматы, поэтому будет легко определить, где работает бизнес. Например. в Испании он состоит из 9 символов, включая 1 или 2 буквенных символа (первый или последний или первый и последний) и выглядит так: X12345678, а в Норвегии он должен состоять из 12 символов, где 10-й символ всегда B. Вы можете проверить все форматы номеров НДС ЕС здесь. Чтобы проверить, действителен ли номер плательщика НДС ЕС вашего нового клиента или поставщика, перейдите по ссылке. Если ваш оборот упадет ниже порогового значения в следующем году после того, как вы станете онлайн-плательщиком НДС, вы сможете вычесть НДС из своих цен.
Когда применяется НДС?
СТАВКА НДС различается не только между странами, но и между разными категориями товаров или услуг в одной и той же стране. напр. Вам не нужно убирать НДС, если вы покупаете книгу в Великобритании, поскольку ставка НДС для книг в Великобритании составляет 0%. Это 5% для электричества для домашнего и бытового использования. Некоторые товары освобождены от НДС, например, лотерейные билеты или вода, подаваемая в домохозяйства. Средняя ставка НДС для товаров и услуг, не освобожденных от налогообложения, в Великобритании составляет 20%.
НДС на практике: что должно быть в счете-фактуре?
Как упоминалось выше, все предприятия, являющиеся плательщиками НДС, должны добавлять НДС к цене своих товаров. Так же, как вы регистрируете свою компанию для онлайн-счета НДС, вам нужно будет отправить своим клиентам полный счет-фактуру НДС для большинства товаров и услуг. Что вы должны включить в эти счета? Вот контрольный список вещей, которые нельзя пропустить при выставлении счета:
- Уникальный номер счета-фактуры, следующий за последним счетом-фактурой;
- Название и адрес вашей компании;
- ИНН вашей компании;
- Дата;
- Имя и адрес клиента или компании;
- Описание предмета, продукта или услуги, которую вы продаете;
- Общая сумма без НДС;
- Общая сумма НДС;
- Общая сумма с НДС
- Цена за единицу без НДС;
- Количество каждого вида товара;
- Ставка любой скидки на товар.
Наиболее практичным способом расчета НДС, цен БРУТТО или НЕТТО является использование калькулятора НДС.
Узнайте больше, как встроить расчет НДС на свой сайт?
Нажмите здесь и следуйте инструкциям, как это сделать.
Как рассчитать НДС и выставить счета-фактуры | Руководство по НДС
Как добавить НДС к ценам
Для каждой ставки НДС существует очень простая формула. Вы умножаете свою цену на 1,05 для ставки НДС 5%, на 1,20 для ставки НДС 20% или оставляете цену как есть для ставки НДС 0%.
Вы не добавляете НДС к продуктам или услугам, не входящим в сферу охвата или освобожденным от НДС, которые вы можете продавать.
Что такое счета-фактуры?
Счет-фактура с НДС сообщает покупателю, сколько НДС он заплатил за покупку. Это важная информация, поскольку некоторые из ваших клиентов могут потребовать возмещения этого НДС. Если вы зарегистрированы как плательщик НДС, вы должны выставлять счета-фактуры.
Пример счета-фактуры с НДС
Ниже приведены сведения, которые необходимо указать в счете-фактуре с НДС. Логотип и условия оплаты не требуются, но они помогут вашему счету выглядеть более профессионально.
Пункт налогообложения НДС
Если вы выставляете счет-фактуру более чем через две недели после доставки товаров или услуг, добавьте в свой счет дополнительную строку «пункт налогообложения НДС» с датой доставки рядом с ней. Это может помочь вашим бизнес-клиентам быстрее потребовать возврата НДС.
Руководство по НДС для бизнеса
Начинаете с НДС? Хотите узнать больше о том, как MTD для НДС влияет на вас? Это руководство поможет вам разобраться.
- Что такое НДС и в каком размере?
Вы, наверное, уже слышали о НДС — это налог на добавленную стоимость, который добавляется к ценам в Великобритании.
- Регистрация плательщика НДС
Узнайте, нужно ли вашему бизнесу беспокоиться об НДС. И если да, узнайте, как стать плательщиком НДС.
- Расчет НДС и выставление счетов-фактур
Если вы зарегистрированы как плательщик НДС, вы должны добавить НДС к своим ценам. Также необходимо выставлять счета-фактуры с НДС. Выясни как.
- Возврат НДС
Предприятия, зарегистрированные в качестве плательщика НДС, могут потребовать возмещения НДС, который они уплачивают по коммерческим расходам. Давайте узнаем, как это сделать.
- Расчет возмещения или платежа НДС
Расчет НДС — это простая математика. Отслеживание всех ваших транзакций — сложная часть. Изучим процесс.
- Подача декларации по НДС через Making Tax Digital
После того, как вы зарегистрируетесь в качестве плательщика НДС, вам нужно будет регулярно подавать декларации через Интернет и сверяться с HMRC. Вот как.
- Инструменты и руководства для вашего бизнеса
Теперь вы знаете все тонкости НДС, но уследить за всем этим может быть непросто. У Xero есть ресурсы, чтобы помочь.
Загрузить
НДС Руководство для бизнеса
Упорядочите свой НДС.