Основная информация по инн из налоговой: Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде

Содержание

Документы для вычета | Верни налог

Вычет на лечение

  • Информация о вычете
  • Процесс получения вычета
  • Список документов для вычета
  • Примеры расчета вычета
  • Образцы заполнения 3-НДФЛ
  • Получение через работодателя

Обновлено 23.03.2021

Для того чтобы оформить налоговый вычет на лечение, Вам понадобятся следующие документы и информация:

  1. Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ. В ИФНС подается оригинал декларации.
  2. Паспорт или документ его заменяющий. В ИФНС подаются заверенные копии первых страниц паспорта (основная информация + страницы с пропиской).
  3. Справка о доходах по форме 2-НДФЛ. Такую справку Вы можете получить у Вашего работодателя. В ИФНС подается оригинал справки 2-НДФЛ.
    Примечание: если за год Вы работали в нескольких местах, то потребуются справки от всех работодателей.
  4. Заявление на возврат налога с реквизитами счета, на который налоговая перечислит Вам деньги. В ИФНС подается оригинал заявления.

При оформлении налогового вычета за лечебные услуги предоставляются:

  1. Cправка об оплате медицинских услуг по форме, утвержденной Приказом Минздрава России N 289, МНС России N БГ-3-04/256 от 25.07.2001. Указанную справку Вы можете взять у медицинской организации, которая оказала Вам услугу. В ИФНС подается оригинал справки.
    Обратите внимание: предоставление платежных документов (чеков, квитанций, платежных поручений) не является обязательным. Подробнее в статье Требуется ли прикладывать копии платежных документов?
    Примечание: при прохождении лечения в санаторно-курортном учреждении Вы можете получить аналогичную справку. В этой справке будет отражена стоимость лечения, включенная в путевку (за вычетом проживания, питания и т.п.) и сумма дополнительно оплаченных медицинских услуг.
  2. Договор с медицинским учреждением об оказании медицинских услуг. В ИФНС подается заверенная копия договора.
    Примечание: Если вы включаете в расходы на дорогостоящее лечение расходы на приобретение медицинского оборудования или материалов, которые купили за свой счет в связи с их отсутствием в медицинском учреждении, то они должны быть прямо прописаны в договоре с медицинской организацией.
  3. Лицензия медицинского учреждения на осуществление медицинской деятельности. В ИФНС подается заверенная копия лицензии.
    Примечание: если в договоре на лечение указаны реквизиты лицензии медицинского заведения, то предоставление лицензии не является обязательным.

При оформлении налогового вычета на покупку медикаментов предоставляются:

  1. Рецепт по форме N 107-1/у со специальным штампом «Для налоговых органов Российской Федерации, ИНН налогоплательщика». Такой рецепт выдается Вашим лечащим врачом: либо сразу вместе с получением аналогичного бланка для аптеки, либо позже на основании записей в медицинской карте. В ИФНС подается оригинал рецепта.
  2. Платежные документы, подтверждающие факт оплаты медикаментов (например, платежные поручения или кассовые чеки с приходно-кассовыми ордерами). В ИФНС подаются заверенные копии платежных документов.

При оформлении налогового вычета на добровольное медицинское страхование предоставляются:

  1. Договор со страховой компанией или полис. В ИФНС подается заверенная копия договора/полиса.
  2. Платежные документы, подтверждающие факт оплаты страховых взносов (обычно это платежные поручения, квитанции или кассовые чеки с приходно-кассовыми ордерами). В ИФНС подаются заверенные копии платежных документов.
  3. Лицензия страховой организации на осуществление страховой деятельности. В ИФНС подается заверенная копия лицензии.
    Примечание: если в договоре со страховой компанией указаны реквизиты лицензии, то отдельное предоставление лицензии не является обязательным.

При оформлении налогового вычета за детей дополнительно предоставляется:

  1. копия свидетельства о рождении ребенка;

При оформлении налогового вычета за супруга дополнительно предоставляется:

  1. копия свидетельства о браке;

При оформлении налогового вычета за родителей дополнительно предоставляется:

  1. копия Вашего свидетельства о рождении;

Следует отметить, что во избежание задержек и отказов лучше обращаться в налоговую службу с максимально полным пакетом документов.

Требуется ли прикладывать копии платежных документов?

При получении налогового вычета за медицинские услуги налогоплательщику не требуется предоставлять копии платежных документов (квитанций, чеков, платежных поручений). Достаточно того, чтобы у налогоплательщика была справка об оплате медицинских услуг для налоговых органов.

Это связано с тем, что справка выдается медицинской организацией только после оплаты медицинской услуги и применяется в качестве документа, подтверждающего фактические расходы налогоплательщика.

Данная позиция изложена в письмах ФНС России от 2 мая 2012 г. N ЕД-4-3/7333@, от 07.03.2013 № ЕД-3-3/787@, от 22.11.2012 № ЕД-4-3/19630@, Письме Минфина России от 17.04.2012 № 03-04-08/7-76.

В тоже время, если все платежные документы у Вас на руках, то Вы можете приложить их копии к налоговой декларации. Некоторые налоговые инспекции до сих пор требуют предоставить копии платежных документов. Это незаконно, но в некоторых случаях их проще приложить, чем оспаривать их требование.

Важно!!! При получении налогового вычета за оплату медикаментов (по рецептам) предоставление подтверждающих платежных документов является обязательным.

Как заверить копии документов?

По закону все копии документов должны быть заверены нотариально или самостоятельно налогоплательщиком.

Для того чтобы самостоятельно заверить Вы должны подписать каждую страницу (а не каждый документ) копии следующим образом: «Копия верна» Ваша подпись /Расшифровка подписи/ Дата. Нотариального заверения в этом случае не требуется.

Что такое идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)? Определение и руководство (2023)

Налоговый номер или идентификационный номер налогоплательщика, также известный как сокращенно ИНН, — это номер, выдаваемый физическим лицам и организациям для отслеживания налоговых обязательств и платежей, которые они делают в Налоговую службу (IRS). Он выдается федеральным правительством. ИНН может быть присвоен Администрацией социального обеспечения для физических лиц или Налоговым управлением США для предприятий и других организаций.

Типы идентификационных налоговых номеров

ИНН является общим термином и относится к нескольким различным типам идентификационных номеров, включая:

  • Номер социального страхования, выданный физическому лицу
  • Индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика (ITIN), выдаваемый негражданам США, которые в настоящее время проживают и часто работают в США
  • Идентификационный номер работодателя (EIN), выдаваемый предприятиям и некоммерческим организациям
  • Идентификационный номер налогоплательщика на усыновление (ATIN) для детей из-за пределов США, находящихся в процессе усыновления
  • Идентификационный номер налогоплательщика для идентификации бухгалтеров и фирм, занимающихся подготовкой налоговых документов

Малым предприятиям требуется ИНН в форме идентификационного номера работодателя для выдачи заработной платы и уплаты налогов. Чтобы подать заявку на EIN, IRS требует, чтобы вы заполнили форму SS-4.

ИНН требуется для всех налоговых документов, таких как ежеквартальные или расчетные платежи и годовые отчеты.

Идентификационные номера государственной налоговой службы

Некоторые штаты также выпускают свои собственные бизнес-идентификационные номера в дополнение к идентификатору IRS. В настоящее время это следующие штаты:

  • Массачусетс
  • Нью-Йорк
  • Южная Каролина

В этих штатах предприятиям необходим идентификационный номер налогоплательщика штата и идентификационный номер федерального налогоплательщика. Узнайте больше о ИНН штата здесь.

Идентификационный номер налогоплательщика Часто задаваемые вопросы

Идентификационный номер налогоплательщика совпадает с SSN?

Нет, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) — это не то же самое, что номер социального страхования (ССН). ИНН — это уникальный набор номеров, присваиваемый Налоговой службой (IRS) физическим и юридическим лицам для целей налогообложения. SSN — это 9-цифровой номер, присваиваемый Администрацией социального обеспечения (SSA) гражданам США, постоянным жителям и некоторым временным жителям с целью отслеживания индивидуальных доходов и пособий.

Как узнать свой идентификационный номер налогоплательщика?

Ваш идентификационный номер налогоплательщика обычно является вашим номером социального страхования (SSN), но если вы работаете не по найму, у вас также может быть идентификационный номер работодателя (EIN). Чтобы найти свой идентификационный номер налогоплательщика, вы можете проверить свою декларацию о подоходном налоге за предыдущий год, свою карточку социального обеспечения или обратиться в местное отделение IRS.

У всех ли есть идентификационный номер налогоплательщика?

Нет, не у всех есть идентификационный номер налогоплательщика. Идентификационный номер налогоплательщика присваивается только физическим или юридическим лицам, которые обязаны платить налоги.

Идентификационный номер налогоплательщика совпадает с EIN?

Да, EIN (идентификационный номер работодателя) совпадает с идентификационным номером налогоплательщика.

Присоединяйтесь к 446 005 предпринимателям, у которых уже есть преимущество.

Получите бесплатные советы и ресурсы по интернет-маркетингу, доставленные прямо на ваш почтовый ящик.

Бесплатно. Отписаться в любое время.

Спасибо за подписку.

Вскоре вы начнете получать бесплатные советы и ресурсы. А пока начните создавать свой магазин с бесплатной 3-дневной пробной версией Shopify.

EIN против ИНН | Что нужно знать о налоговых идентификаторах

СОДЕРЖАНИЕ

  • В чем разница между EIN и TIN?
  • Что такое номер EIN?
  • Что такое ИНН?
  • Ключевые выводы: TIN и EIN
  • Другие типы идентификационных номеров налогоплательщика
  • EIN и TIN: Заключительные мысли

Если вам интересно, чем отличаются ваши личные налоги и налоги на бизнес, важно понимать разницу между EIN и TIN. Идентификационные номера налогоплательщика (ИНН), используемые IRS, бывают разных форм, но все они служат одной цели. Некоторые налоговые идентификаторы предназначены для корпоративных налогов, другие — для личных. Следующая информация прояснит разницу между идентификаторами EIN и TIN. Читайте дальше, чтобы узнать все, что вам нужно знать о разнице между EIN и идентификационным номером налогоплательщика, а также о том, как эти термины применяются к бухгалтерскому учету вашей компании.

В чем разница между EIN и TIN?

Чтобы понять, как работают налоговые идентификаторы, полезно знать разницу между ИНН и ИНН. Это идентифицирующие аббревиатуры, которые Служба внутренних доходов (IRS) использует для различения различных типов налоговых идентификаторов. Некоторые люди думают, что эти цифры — одно и то же, и в какой-то степени они правы. ИНН — это общий идентификационный номер налогоплательщика, а ИНН — это, в частности, идентификационный номер работодателя. Итак, ИНН — это разновидность ИНН. Однако ИНН может описывать другие идентификационные номера налогоплательщика, помимо ИНН.

Чтобы более подробно изучить разницу между EIN и TIN, мы начнем с налогового номера предприятия в США: EIN. Это поможет прояснить основные различия.

Что такое номер EIN?

EIN означает идентификационный номер работодателя. Точно так же, как ваш номер социального страхования (SSN) идентифицирует вас в вашей личной налоговой декларации, ваш EIN идентифицирует вашу компанию для подачи налоговой декларации. Вам нужен EIN, чтобы открыть расчетный счет, подать налоговую декларацию и подать заявку на получение необходимых лицензий. Следовательно, разница между EIN и идентификационным номером налогоплательщика связана с целью их подачи.

EIN состоит из девяти цифр в формате XX-XXXXXXX. В планах для сотрудников буква, например «P» для плана, и номер плана (например, 002) могут следовать за EIN. EIN может применяться к работодателю, индивидуальному владельцу, товариществу, корпорации, некоммерческой организации, наследственному имуществу умершего, государственному учреждению, тресту, определенным лицам или коммерческому предприятию. Если вы думаете, что он у вас есть, но вы не уверены, вы всегда можете использовать инструмент поиска EIN.

ИНН для предприятий

Не всем владельцам бизнеса необходимо получать ИНН. Индивидуальные владельцы и корпорации с ограниченной ответственностью (LLC), у которых нет сотрудников, могут использовать личный номер социального страхования владельца (SSN) вместо EIN при подаче налоговой декларации.

Индивидуальное предприятие технически не является юридическим лицом, поэтому оно не существует отдельно от своего владельца. Следовательно, индивидуальное предприятие без сотрудников может подавать налоги, используя SSN.

Хотя ООО является отдельным юридическим лицом, оно не является отдельным налоговым субъектом. Доход проходит через ООО, как и для индивидуального предпринимателя, и поэтому владелец ООО сообщает о своем доходе в своей личной налоговой декларации. Если ООО не нанимает работников, владелец ООО по сути является индивидуальным предпринимателем. Однако он или она может избежать проблем с ответственностью, которые могут повлиять на его или ее личные активы.

Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашим руководством по индивидуальному предпринимательству и ООО.

Как его получить

Вы можете легко получить EIN онлайн через Службу внутренних доходов (IRS). Удостоверьтесь, что вы подали заявку на получение номера вовремя, чтобы включить его в свою декларацию. Вы можете подать заявку онлайн или заполнить и отправить по факсу форму IRS SS-4 в центр обслуживания IRS вашего штата. (Вам не нужно заполнять форму SS-4, если вы подаете заявку онлайн.) Примерно через семь рабочих дней сервисный центр отправит вам по факсу EIN вашей компании.

Если вы решите подать заявление обычной почтой, отправьте заполненную форму SS-4 не менее чем за пять недель до подачи налоговой декларации.

Что такое ИНН?

При отмечании разницы между ИНН и ИНН, ИНН или идентификационный номер налогоплательщика включает все номера, используемые для отчетности по налогам. Каждый ИНН имеет определенные цели при использовании в налоговой форме. К ним относятся:

  • EIN: Идентификационный номер работодателя
  • SSN: Номер социального страхования
  • ИНН: ИНН
  • ИНН: Усыновление ИНН
  • ИНН: Подготовитель идентификационный номер налогоплательщика

При сравнении EIN и TIN учитывайте приведенную выше информацию. В то время как EIN является типом TIN, TIN является общим термином для нескольких типов номеров налогоплательщиков.

Как его получить

За исключением SSN, все TIN можно получить через веб-сайт IRS или заполнив соответствующую форму IRS и отправив ее по факсу или по почте. SSN выдаются только через Администрацию социального обеспечения (SSA).

Если вы не уверены, есть ли у вас уже ИНН, вы можете выполнить поиск по идентификационному номеру налогоплательщика.

Основные выводы: ИНН и ИНН

Давайте рассмотрим основные выводы при различении идентификаторов ИНН и ИНН: преимущества.

  • Хотя вы можете использовать TIN по-разному, EIN должен использоваться исключительно для подачи налогов на бизнес резидентами США.
  • Когда вы сравниваете номер TIN с EIN, EIN, опять же, является типом TIN, используемым для отчетности по налогам. ИНН охватывает более широкое определение идентификационных номеров для целей налоговой отчетности.
  • Другие типы идентификационных номеров налогоплательщика

    Хотя очень важно знать разницу между EIN и TIN, существуют и другие типы идентификационных номеров налогоплательщика, которые также важно знать.

    Налогоплательщики должны указать свой номер социального страхования (SSN) при подготовке своих форм индивидуального подоходного налога. SSN всегда имеет формат XXX-XX-XXXX. Чтобы получить номер социального страхования и карточку, вы должны заполнить форму SS-5. Вы также можете получить дополнительную информацию, посетив веб-сайт Администрации социального обеспечения (SSA).

    Идентификационный номер работодателя (EIN)

    Предприятия должны указывать свой EIN во всех налоговых формах и предоставлять свой EIN для открытия банковского счета предприятия. 9 цифр номера имеют следующий формат: XX-XXXXXXX. EIN также называется федеральным налоговым идентификационным номером.

    Кроме того, предприятия, желающие осуществлять платежи по кредитным картам, должны получить торговый счет. Чтобы подать заявку на торговый счет, предприятия должны предоставить свой EIN.

    Индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

    Индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) предназначен для неграждан-резидентов и нерезидентов. Сюда входят их иждивенцы или супруги, которые не могут получить номер социального страхования (SSN).

    Таким образом, ITIN — это номер налоговой службы, доступный только для определенных иностранцев-нерезидентов и резидентов, их супругов и иждивенцев, которые не могут получить номер социального страхования (SSN). Это 9-значный номер, начинающийся с цифры «9», в формате SSN (XXX-XX-XXXX).

    Принятие идентификационного номера налогоплательщика (ИНН)

    Идентификационный номер налогоплательщика в связи с усыновлением (ATIN), согласно IRS, представляет собой временный идентификационный номер налогоплательщика, предназначенный для усыновленного ребенка, у которого в настоящее время нет номера социального страхования (SSN).

    Этот номер требуется, если:

    • Вы усыновляете ребенка в США для внутреннего усыновления или усыновление является иностранным, и у ребенка есть свидетельство о гражданстве или карта иностранца с постоянным видом на жительство.
    • Принятие не является окончательным, и по этой причине вы не можете получить SSN.
    • Вам не удалось получить SSN для усыновленного ребенка или получить его от биологического родителя (родителей) или агентства по усыновлению.
    • Вы указываете усыновленного ребенка в своей личной налоговой декларации.

    Идентификационный номер налогоплательщика (PTIN)

    Идентификационный номер налогоплательщика (PTIN) предназначен для использования оплачиваемым налоговым специалистом или бухгалтером при подготовке федеральных налоговых деклараций. Вы можете быстро подать заявку или продлить PTIN через Интернет, а также заполнить форму IRS W-12 и отправить ее по почте или факсу. Подача заявки на получение PTIN через Интернет занимает около 15 минут, тогда как заполнение формы W-12 занимает от 4 до 6 недель.