Подача декларации по енвд: состав, сроки сдачи, штрафы — Контур.Бухгалтерия

Можно ли сдавать нулевую декларацию по ЕНВД \ Акты, образцы, формы, договоры \ КонсультантПлюс

  • Главная
  • Правовые ресурсы
  • Подборки материалов
  • Можно ли сдавать нулевую декларацию по ЕНВД

Подборка наиболее важных документов по запросу Можно ли сдавать нулевую декларацию по ЕНВД (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

  • ЕНВД:
  • 18210502010020000110
  • 18210502010021000110
  • 18210502010022100110
  • Базовая доходность
  • Базовая доходность розничная торговля
  • Ещё…
  • Нулевая отчетность:
  • 2-НДФЛ нулевая
  • 6-НДФЛ нулевая
  • Как заполнить нулевой расчет по страховым взносам
  • Нужно ли сдавать нулевую декларацию по УСН
  • Нужно ли сдавать нулевую сзв тд
  • Ещё…

Судебная практика: Можно ли сдавать нулевую декларацию по ЕНВД

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Подборка судебных решений за 2022 год: Статья 32 «Обязанности налоговых органов» НК РФ
(АО «Центр экономических экспертиз «Налоги и финансовое право»)Как указал суд, признавая позицию налогоплательщика неправомерной, он представил нулевую налоговую декларацию, при этом сумма страховых взносов, уменьшающая общую сумму исчисленного ЕНВД, указанная в декларации, в декларируемый период не была уплачена.

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Подборка судебных решений за 2021 год: Статья 346.28 «Налогоплательщики» главы 26.3 «Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» НК РФ
(Юридическая компания «TAXOLOGY»)Налоговый орган доначислил предпринимателю ЕНВД в связи с осуществлением розничной торговли и неуплатой единого налога. Налоговый орган установил, что заявление о постановке на учет в качестве плательщика ЕНВД предприниматель подал в марте 2013 года с датой применения ЕНВД с января 2006 года. Предприниматель полагал, что не обязан уплачивать единый налог, поскольку заявление о постановке на учет в качестве плательщика ЕНВД не подавал, а имеющееся у налогового органа заявление подписано иным лицом, суд должен провести экспертизу подписи на заявлении. Суд установил, что с 2006 года индивидуальный предприниматель систематически подавал декларации по ЕНВД, уплачивал ЕНВД, после 2013 года не изъявлял желания перейти на другой налоговый режим, до и после проведения налоговой проверки не заявлял, что не является плательщиком ЕНВД, уточненные декларации по ЕНВД с нулевыми показателями не подавал. Суд пришел к выводу, что предприниматель правомерно признан налоговым органом плательщиком ЕНВД и ему обоснованно доначислен единый налог. Суд также отметил, что проведение экспертизы является правом суда, а не обязанностью, в данном случае необходимости в проведении экспертизы не было.

Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Можно ли сдавать нулевую декларацию по ЕНВД

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Статья: Как не платить ЕНВД, если бизнес остановлен из-за коронавируса
(Никитин А.Ю.)
(«Главная книга», 2020, N 8)Понятие «приостановление деятельности» к бизнесу на ЕНВД неприменимо. Пока компания (ИП) состоит на учете в ИФНС в качестве плательщика ЕНВД, она должна исчислять и уплачивать налог. Подать нулевую декларацию по ЕНВД, по мнению Минфина, нельзя . Правда, ФНС считает, что ЕНВД может быть нулевым, если у вмененщика не было физических показателей вообще . Но все равно подача нулевой ЕНВД-декларации чревата спорами с налоговой.

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
«Налоговое право: Курс лекций»
(Тютин Д.В.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2020)Что же касается, например, ЕНВД, то налогоплательщики данного налога — это организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории, где данный налог введен, облагаемую им предпринимательскую деятельность и перешедшие на его уплату (п. 1 ст. 346.28 НК РФ). Как это следует из п. 3 ст. 346.32 НК РФ, налоговые декларации по итогам налогового периода представляются налогоплательщиками в налоговые органы не позднее 20-го числа первого месяца следующего налогового периода (квартал — ст. 346.30 НК РФ). По той же логике, если предположить, что индивидуальный предприниматель, применяющий ЕНВД, не осуществляет в некоем квартале облагаемую данным налогом деятельность, то налогоплательщиком ЕНВД в данном налоговом периоде он не является и обязанности по представлению «нулевой» декларации по ЕНВД у него нет. Тем не менее следует учитывать принципиально иной подход, содержащийся в п. 7 информационного письма Президиума ВАС РФ от 5 марта 2013 г. N 157: неосуществление в течение определенного налогового периода предпринимательской деятельности соответствующего вида не является основанием для освобождения плательщика ЕНВД от обязанностей представлять налоговую декларацию и уплачивать этот налог.

виды, какую отчетность сдает, срок предоставления

Содержание статьи:

  1. Виды отчетности
  2. Срок и место сдачи отчетности
  3. Способы предоставления отчетности
  4. Пример по предоставлению отчетности ООО на ЕНВД
  5. Заключение
  6. Наиболее популярные вопросы и ответы на них по предоставлению отчетности ООО на ЕНВД
  7. Список законов
  8. Образцы заявлений и бланков

Виды отчетности

Компания, перешедшая на ЕНВД, автоматически принимает на себя обязательства по уплате единого налога и предоставлению соответствующей отчетности. Следует отметить, что после перехода налогоплательщик освобождается от обязанности по предоставлению некоторых отчетов, обязательных на общем режиме налогообложения.

Ежеквартально до 20-го числа, предприятие обязано сдавать в ИФНС по месту своей постановки на учет декларацию по ЕНВД.  Посмотреть и скачать можно здесь: [Образец декларации по ЕНВД]. Данный отчет заменяет собой декларацию по НДС, отчетность по прибыли.

Дополнительная отчетность ООО на ЕНВД представлена следующими видами документов:

  1. Отчет по налогу на имущество — ежеквартально, до конца месяца.
  2. Декларация по транспортному налогу – до 1 февраля ежегодно.
  3. Земельный отчет – до 1 февраля ежегодно, авансовый расчет по земельному налогу подается за первый квартал, полугодие, девять месяцев в ИФНС.

Данные виды отчетности предоставляются при наличии у компании транспортных единиц, земельных участков или имущества, участвующего в деятельности предприятия.

Помимо указанных видов документации, какую отчетность сдает ООО на ЕНВД:

  • справки 2-НДФЛ – ежегодно, до 1 апреля. Посмотреть и скачать можно здесь: [Образец отчета 2-НДФЛ];
  • отчет по форме 6-НДФЛ – подается ежемесячно, до конца месяца. Посмотреть и скачать можно здесь: [Образец отчета 6-НДФЛ];
  • сведения о численности персонала – до 20 января, каждый год;
  • бухгалтерская отчетность ООО при ЕНВД предоставляется до 1 апреля.

Декларация по ЕНВД является обязательным и главным налоговым отчетом для вмененщиков. Порядок заполнения документа подробно описан в Письме ФНС России № ГД-4-3/1895 от 05.02.2014 «О порядке заполнения декларации по ЕНВД».

Оптимальным способом заполнения отчета является использование специальной налоговой программы, которая позволяет сократить необходимые действия до минимума и произвести расчеты с максимальной точностью.

В отчете необходимо указать объект налогообложения, число сотрудников, количество единиц автотехники, размер площади торговой точки. Кроме этого важным моментом являются коэффициенты, с учетом которых рассчитывается налог. Коэффициент-дефлятор (К1) равен 1,798, а корректирующий коэффициент (К2) устанавливается местным отделением ИФНС.

В отчете также должны быть указаны все обязательные сведения о компании, ответственном лице. Декларация заверяется печатью ООО и подписью ответственного лица.

Срок и место сдачи отчетности

Отчетность ООО на ЕНВД в 2022 году так же, как и в прошлые периоды являются квартальными. То есть декларация по «вмененке» подается в налоговую инспекцию после окончания квартала до 20-го числа следующего месяца. Уплата налога осуществляется до 25-го числа. В случае несвоевременного предоставления документации на предприятие могут быть наложены штрафные санкции в установленном порядке.

Сроки сдачи отчетности указываются в специальном налоговом календаре бухгалтера.

Оформленная и распечатанная декларация (либо электронная копия) подаются в отделение налоговой инспекции по месту постановки компании на учет. Данное требование является обязательными. При передаче документации в другое отделение поданная отчетность не будет считаться сданной.

Способы предоставления отчетности

При нахождении ООО на ЕНВД отчетность может быть представлена различными способами:

  1. При личном посещении ИФНС путем предоставления отчета в двух экземплярах в печатном виде. В итоге ответственное лицо получает один экземпляр отчета с отметкой о сдаче.
  2. Через почту. Ответственное лицо составляет отчет и отсылает его почтой с уведомлением и описью вложения. Датой сдачи декларации будет считаться день отправления письма.
  3. В виде электронного файла. Отчет формируется в специальной программе, заверяется электронной цифровой подписью и направляется посредством специальной системы документооборота на проверку. По факту получения документов из налоговой приходит уведомление о приеме декларации.

Электронное предоставление отчета является обязательным для компании, численность штата которой превышает 25 человек. Для этого необходимо обратиться в специальную фирму, оформить ЭЦП и приобрести программное обеспечение для возможности пользоваться системой электронного документооборота.

Порядок оформления и предоставления отчетности в ИФНС заключается в выполнении следующих действий:

  1. Подготавливаются данные бухгалтерской отчетности за отчетный период.
  2. При помощи специальной программы «налогоплательщик» формируется отчет, рассчитывается налог к уплате.
  3. Готовый отчет проверяется, распечатывается в двух экземплярах, заверяется подписью руководителя и главного бухгалтера, ставится печать компании.
  4. Электронный файл с отчетом копируется на съемный носитель.
  5. Печатные варианты отчета и электронный файл передаются на проверку в ИФНС.
  6. После проверки ответственное лицо получает один экземпляр отчета с отметкой о сдаче.

Пример по предоставлению отчетности ООО на ЕНВД

Кирилл оформил перевод своего ООО на ЕНВД. Закончился отчетный период, мужчина составил отчет в рукописном варианте и отослал в ИФНС по месту регистрации компании.

Через месяц Кирилл получил уведомление о наложении штрафа по причине непредставления обязательной декларации по ЕНВД. Когда руководитель обратился в ИФНС для получения разъяснений, инспектор ему сообщил, что законом не предусмотрено оправление налоговой документации по почте.

Кирилл проконсультировался с юристом и подал жалобу на действия сотрудника ИФНС руководству ведомства. В результате штрафные санкции с мужчины были сняты, а сотрудник инспекции получил выговор.

Заключение

В завершение можно сформулировать ряд выводов:

  1. Компания, применяющая ЕНВД, обязана предоставлять в ИФНС обязательные отчеты. Сроки подачи деклараций и расчетов оговорены в специальном календаре бухгалтера.
  2. Декларация по ЕНВД является главным отчетом и составляется в соответствии с порядком, указанным в письме ИФНС.
  3. Отчетность подается по месту регистрации компании в том виде, который закреплен законодательно.
  4. Декларации и расчеты могут быть переданы по почте, сданы лично и отправлены посредством системы электронного документооборота. Каждый из способов законен.

Наиболее популярные вопросы и ответы на них по предоставлению отчетности ООО на ЕНВД

Вопрос: Здравствуйте, меня зовут Константин Сергеевич. Я являюсь руководителем ООО. С нового года предприятие было переведено на «вмененку» и, как я понял, нам, помимо основных отчетов, теперь нужно еще сдавать декларацию по ЕНВД.

Однако вопрос не в этом. Насколько мне известно мы обязаны также предоставить в ИФНС по окончании года бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении капитала и остальные приложения.

Подскажите, является ли обязательным представление и декларации по ЕНВД, и данных бухгалтерского учета? Можно ли сдавать что-то одно?

Ответ: Здравствуйте, Константин Сергеевич. Прежде всего следует отметить, что вопрос об обязательности предоставления тех или иных видов отчетности регулируется ст. 346.32 НК РФ. В данном положении указано, что при переходе на ЕНВД, предприятие обязано представлять декларацию по ЕНВД, а взамен освобождается от подачи таких отчетов, как: декларация по НДС, прибыль.

Таким образом вы можете не представлять указанные отчеты. Что касается бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках, то сдавать в ИФНС их вы обязаны, однако для малых предприятий допускается замена всего списка отчетов, упрощенной формой бухгалтерской документации.

Список законов

  • Ст. 346.32 НК РФ
  • Письмo ФНС России № ГД-4-3/1895 от 05.02.2014

Образцы заявлений и бланков

Вам понадобятся следующие образцы документов:

  • Образец декларации по ЕНВД
  • Образец отчета 2-НДФЛ
  • Образец отчета 6-НДФЛ

Вам могут быть интересны следующие статьи:

  • Печать ООО
  • Налоговая база и объект налогообложения
  • Отчетность ООО
  • Бухгалтерская отчетность

Остались вопросы и ваша проблема не решена? Получите бесплатную консультацию у юристов прямо сейчас

Внимание, акция! Получите бесплатную консультацию прямо сейчас по телефонам горячих линий!

Заявки и звонки принимаются круглосуточно и без выходных дней.

Сохраните статью себе!

TurboTax 2022-2023 Онлайн налоговое программное обеспечение

С Live Full Service вы получаете специалиста по налогообложению, который рассчитает ваши налоги, от начала до конца и проверит их вместе с вами перед подачей заявки.

С помощью Live Assisted команда налоговых экспертов готова предоставить вам ответы и советы, когда вы платите налоги, и может просмотреть вашу декларацию до подачи.

После того, как вы найдёте специалиста по налогообложению Live Full Service, он расскажет о доступных часах.

Если вам нужна помощь, когда ваш эксперт недоступен, вы можете связаться с другими нашими налоговыми экспертами 7 дней в неделю с 5:00 до 21:00 по тихоокеанскому времени с середины января до крайнего срока подачи заявок 18 апреля. С середины апреля до начала января наши специалисты доступны с понедельника по пятницу с 5:00 до 17:00 по тихоокеанскому времени.

Он начинается с приветственного звонка с помощником по налоговой подготовке, чтобы собрать и загрузить ваши документы, а затем вас соединят с налоговым экспертом Live Full Service. Вы можете поговорить со своим налоговым экспертом по телефону или с помощью одностороннего видеозвонка в реальном времени на своем экране (вы можете видеть своего налогового эксперта, но он не может видеть вас). Ваш налоговый эксперт будет задавать вам вопросы и давать советы по мере подготовки вашей декларации и подготовки к подаче декларации от вашего имени. При необходимости вы также можете общаться со своим налоговым экспертом через центр обмена сообщениями.

Нет. Когда вы используете одностороннее видео со своим налоговым экспертом, вы сможете видеть его, но он не может видеть вас.

Да, если вы выберете одностороннее видео со своим налоговым экспертом, вы сможете увидеть их на своем экране.

Наша команда налоговых экспертов в США имеет большой опыт и внутреннее обучение. Они могут обрабатывать все виды налоговых ситуаций, от простых до сложных. Они гарантируют, что ваши налоги будут уплачены правильно, с каждым долларом, которого вы заслуживаете.

Когда вы подключаетесь к эксперту в прямом эфире, вы увидите его учетные данные.

С Live Full Service мы начнем с вопросов о вашей налоговой ситуации. Это можно сделать онлайн или с помощью живого помощника по подготовке налоговых деклараций. Мы воспользуемся тем, что вы нам сообщите, чтобы подобрать вам налогового эксперта, который понимает вашу ситуацию, обладает соответствующим опытом и находится в соответствующем месте.

Мы будем использовать информацию о вашей налоговой ситуации, о том, где вы живете, и многое другое, чтобы подобрать для вас подходящего налогового эксперта для работы с вашими налогами. Если в любое время вы захотите, чтобы вас назначили на нового эксперта, вы можете сообщить об этом своему нынешнему эксперту, и он поможет вам переназначиться.

После выбора Live Full Service мы зададим вам несколько вопросов, чтобы узнать о вашей налоговой ситуации. Мы создадим для вас персональный планировщик налогов, чтобы начать собирать нужные документы и безопасно загружать их в вашу учетную запись. Затем вам позвонит помощник по налоговой подготовке, который поможет завершить загрузку документов и направит вас к специальному налоговому эксперту. Если вы не хотите начинать прямо сейчас, вы можете запланировать звонок на удобное для вас время.

Когда вы будете готовы связаться со своим налоговым экспертом, вы можете поговорить с ним по телефону или с помощью односторонней видеосвязи. Они зададут вопросы, получат необходимую информацию и подготовят вашу декларацию. После того, как они заполнят вашу налоговую декларацию, они рассмотрят ее вместе с вами и ответят на любые ваши вопросы. Когда вы будете готовы подать и заплатить, они подпишут и подадут ваши налоги от вашего имени.

После запуска Live Full Service мы зададим вам несколько вопросов, чтобы узнать о вашей налоговой ситуации и создать для вас персонализированный налоговый планировщик. Этот налоговый планировщик поможет вам узнать, какие документы вам понадобятся, чтобы вы могли собрать их и начать загружать в свою учетную запись TurboTax.

Мы используем информацию о вашей налоговой ситуации, чтобы подобрать вам эксперта, имеющего опыт работы с налогами, как у вас. В ходе процесса они также узнают больше о вашей уникальной ситуации, чтобы убедиться, что ваши налоги на 100% верны, прежде чем подавать заявку.

Наше программное обеспечение позволяет безопасно загружать налоговые документы в нашу систему, чтобы они были доступны вашему налоговому эксперту. Вы можете импортировать их непосредственно от своего работодателя или финансовых учреждений, или вы можете сфотографировать документы и загрузить их в TurboTax. Мы используем технологию шифрования на уровне банка, чтобы обеспечить защиту вашей информации.

Время, необходимое для подготовки вашей декларации, зависит от сложности ваших налогов, вашей доступности, сезонных пиковых дней для подготовки налогов и того, насколько заняты наши специалисты. Наша цель состоит в том, чтобы уплатить ваши налоги с минимальным ожиданием. Когда вы будете готовы начать, мы готовы снять налоги с вашей тарелки.

Два фактора определяют цену TurboTax: сложность вашей налоговой декларации и уровень обслуживания, который вы выбираете (DIY, Live Assisted или Live Full Service). Более сложные налоговые ситуации и более высокий уровень услуг налоговых экспертов будут стоить дороже.

Если вы решите добавить другие услуги (например, Audit Defense), может взиматься дополнительная плата.

Мы всегда сообщим вам, сколько вы можете заплатить, и попросим вашего согласия, прежде чем добавлять какие-либо продукты или услуги.

Вы можете просмотреть свои сборы в любое время и увидеть полный баланс ваших сборов, прежде чем вы решите заплатить и подать налоговую декларацию.

Мы делаем все возможное, чтобы вы начали с правильного продукта для покрытия вашей налоговой ситуации, но возможно, что мы обнаружим что-то по пути, что потребует от вас обновления вашей версии TurboTax. Например, если вы начали с нашей бесплатной версии, но позже мы узнаем, что у вас были инвестиционные продажи (не включенные в бесплатную версию), мы попросим вас обновиться, чтобы покрыть ваши инвестиционные продажи. Цены на платные продукты определяются на основе продукта, который вы используете, и времени печати или электронного файла и могут быть изменены без предварительного уведомления. Специальные предложения скидок могут быть недействительны для покупок в мобильных приложениях.

Ваша цена также может измениться, если вы решите повысить уровень обслуживания и добавить экспертную помощь или если решите добавить другие услуги, такие как Audit Defense.

Да. Мы предлагаем бесплатное индивидуальное руководство по аудиту круглый год от наших опытных и знающих налоговых сотрудников. Мы сообщим вам, чего ожидать и как подготовиться в том маловероятном случае, если вы получите аудиторское письмо от IRS.

Если вы уже получили письмо от IRS о возврате, который вы подали в TurboTax, ознакомьтесь с нашей Гарантией поддержки аудита, чтобы узнать, как получить БЕСПЛАТНОЕ пошаговое руководство по аудиту и возможность связаться с экспертом.

Мы также предлагаем полное аудиторское представительство за дополнительную плату с TurboTax Audit Defense.

Налоговые эксперты доступны круглый год для вопросов и налоговых консультаций, но вы можете не быть связаны с конкретным налоговым экспертом, который подготовил вашу налоговую декларацию.

Да, вы можете запросить того же Live Full Service Expert, с которым вы работали в предыдущие налоговые годы.

Наш приветственный звонок Live Full Service обрабатывается командой специалистов, которые здесь, чтобы ответить на ваши вопросы о продукте, помочь вам понять дальнейшие шаги и помочь вам собрать все ваши документы, прежде чем начать экспертную встречу.

Как узнать, нужно ли вам подавать налоговую декларацию и что делать?

Если вы еще не зарабатываете столько денег, возможно, вам не придется подавать документы. Но — возможно, вы захотите.

Потому что, когда вы подаете заявление, вы можете обнаружить, что имеете право на налоговые льготы или вычеты, которые могут вернуть вам деньги. Это деньги обратно в карман.

Фактически, IRS говорит, что, как правило, более 70% людей, подающих налоговую декларацию, получают возмещение.

[Изображение круговой диаграммы с выделением 70% и заявление: Как правило, более 70% людей, которые подают налоговую декларацию, получают возмещение в соответствии с IRS. Источник: irs.gov.]

Итак, давайте посмотрим, как узнать, нужно ли вам подавать документы и нужно ли вам это делать.

Существует ряд факторов, определяющих необходимость подачи федеральной налоговой декларации.

Они обычно связаны с вашим возрастом и вашим статусом подачи документов, который относится к категориям IRS, связанным с семейным положением,

[Визуальный список категорий, включая «Холостяк», «Глава семьи», «Женатый подаете заявление совместно», «Женаты, подаете заявление отдельно» и «Квалифицированный вдовец (вдова) с ребенком на иждивении»]

, заявлены ли вы как иждивенец, и ваш доход.

Как это работает: В зависимости от вашего статуса подачи, если ваш «валовой доход» ниже определенного порога, вам может не потребоваться подавать федеральные подоходные налоги. Ваш «валовой доход» — это весь ваш налогооблагаемый доход до вычетов, который включает в себя заработную плату от работодателя, а также деньги от фриланса или подработок, таких как присмотр за детьми или выгул собак, а также доход от инвестиций или недвижимости, среди прочего.

Допустим, вы провели исследование и выяснили, что в этом году вам не нужно подавать федеральные подоходные налоги. Зачем заморачиваться, да? Ну, вы могли бы извлечь выгоду из регистрации. Давайте рассмотрим две наиболее распространенные причины:

[Подпись: Причина 1: Возмещаемые налоговые льготы.]

Причина № 1: Вы можете иметь право на возмещаемые налоговые льготы.

Если у вас был очень низкий валовой доход, если вы учились в школе или посещали занятия, или если у вас есть ребенок, вы можете претендовать на так называемые возвращаемые налоговые льготы. Это налоговые льготы, которые могут привести к возмещению, если они уменьшат ваш долг IRS ниже нуля. Это означает, что IRS отправит вам чек на возврат всего или части этого кредита.

[Изображение диаграммы под названием «Налоговый счет», показывающей, что сумма задолженности меньше 0 долларов США.]

[Подпись: Причина 2: Слишком много удержано.]

Причина №2: Удержан федеральный подоходный налог из вашей зарплаты может быть больше, чем вы на самом деле должны.

Если у вас есть работа, на которой ваш работодатель удерживает федеральный подоходный налог из вашей зарплаты за вас, но вы не выполнили обязательные требования к подаче заявления, вы все равно можете подать заявление. Вы можете иметь право на вычеты и налоговые льготы, что означает, что вы можете вернуть часть денег, которые уже были выплачены в счет федерального подоходного налога.

Налоговое управление США обычно не выслеживает вас, чтобы вернуть причитающееся вам возмещение.

Чтобы потребовать возмещения, вы должны подать налоговую декларацию.

Конкретные факторы, определяющие, нужно ли вам подавать документы, обычно немного меняются каждый год.
Вы можете найти информацию о том, нужно ли вам подавать документы, посетив сайт IRS.gov и заполнив интерактивную анкету.

[Изображение поиска в Интернете по запросу «Нужно ли мне подавать налоговую декларацию?» и щелчок мышью, открывающий интерактивный вопросник IRS.]

Знание того, нужно ли вам подавать документы и чего ожидать при этом, может значительно упростить этот процесс.

Конечная карточка:

Better Money Habits

Powered by Bank of America

Ни Bank of America Corporation, ни какие-либо из ее филиалов не предоставляют юридических, налоговых или бухгалтерских консультаций. Прежде чем принимать какие-либо финансовые решения, вам следует проконсультироваться со своим юридическим и/или налоговым консультантом. Материал, представленный в этом видео, предназначен только для информационных целей и не предназначен для финансовых или инвестиционных советов. Bank of America и/или его аффилированные лица не несут ответственности за любые убытки или ущерб, возникшие в результате использования предоставленных материалов. Также обратите внимание, что такие материалы не обновляются регулярно, и поэтому некоторая информация может быть устаревшей. Проконсультируйтесь со своим финансовым специалистом при принятии решений, касающихся управления финансами или инвестициями. © 2018 Корпорация Банка Америки.

2 причины подать налоговую декларацию, даже если вам не нужно

Вам может быть интересно: нужно ли мне платить налоги в этом году?

Если вы еще не зарабатываете столько денег, возможно, вам не придется подавать документы. Но — возможно, вы захотите.

Потому что, когда вы подаете заявление, вы можете обнаружить, что имеете право на налоговые льготы или вычеты, которые могут вернуть вам деньги. Это деньги обратно в карман.

Фактически, IRS говорит, что обычно более 70% людей, подающих налоговую декларацию, получают возмещение.

[Визуальное изображение круговой диаграммы с выделением 70% и заявление: Как правило, более 70% людей, которые подают налоговую декларацию, получают возмещение в соответствии с IRS. Источник: irs.gov.]

Итак, давайте посмотрим, как узнать, нужно ли вам подавать документы и нужно ли вам это делать.

Существует ряд факторов, определяющих необходимость подачи федеральной налоговой декларации.

Как правило, они связаны с вашим возрастом и статусом подачи документов, что относится к категориям IRS, связанным с семейным и семейным положением,

[Наглядное изображение списка категорий, включая «Холостяк», «Глава семьи», «Замужем, подающим документы совместно», «Замужем, подающим заявление отдельно» и «Квалифицированный вдовец (вдова) с ребенком на иждивении»]

независимо от того, являетесь ли вы Заявлены как иждивенец и ваш доход.

Как это работает: В зависимости от вашего статуса подачи, если ваш «валовой доход» ниже определенного порога, вам может не потребоваться подавать федеральные подоходные налоги. Ваш «валовой доход» — это весь ваш налогооблагаемый доход до вычетов, который включает в себя заработную плату от работодателя, а также деньги от фриланса или подработок, таких как присмотр за детьми или выгул собак, а также доход от инвестиций или недвижимости, среди прочего.

Допустим, вы провели исследование и выяснили, что в этом году вам не нужно подавать федеральные подоходные налоги. Зачем заморачиваться, да? Ну, вы могли бы извлечь выгоду из регистрации. Давайте рассмотрим две наиболее распространенные причины:

[Подпись: Причина 1: Возмещаемые налоговые льготы.]

Причина № 1: Вы можете иметь право на возмещаемые налоговые льготы.

Если у вас был очень низкий валовой доход, если вы учились в школе или посещали занятия, или если у вас есть ребенок, вы можете претендовать на так называемые возвращаемые налоговые льготы. Это налоговые льготы, которые могут привести к возмещению, если они уменьшат ваш долг IRS ниже нуля. Это означает, что IRS отправит вам чек на возврат всего или части этого кредита.

[Изображение диаграммы под названием «Налоговый счет», показывающей, что сумма задолженности меньше 0 долларов США.]

[Подпись: Причина 2: Слишком много удержано.]

Причина №2: Удержан федеральный подоходный налог из вашей зарплаты может быть больше, чем вы на самом деле должны.

Если у вас есть работа, на которой ваш работодатель удерживает федеральный подоходный налог из вашей зарплаты за вас, но вы не выполнили обязательные требования к подаче заявления, вы все равно можете подать заявление. Вы можете иметь право на вычеты и налоговые льготы, что означает, что вы можете вернуть часть денег, которые уже были выплачены в счет федерального подоходного налога.

Налоговое управление США обычно не выслеживает вас, чтобы вернуть причитающееся вам возмещение.

Чтобы потребовать возмещения, вы должны подать налоговую декларацию.

Конкретные факторы, определяющие, нужно ли вам подавать документы, обычно немного меняются каждый год.
Вы можете найти информацию о том, нужно ли вам подавать документы, посетив сайт IRS.gov и заполнив интерактивную анкету.

[Изображение поиска в Интернете по запросу «Нужно ли мне подавать налоговую декларацию?» и щелчок мышью, открывающий интерактивный вопросник IRS.]

Знание того, нужно ли вам подавать документы и чего ожидать при этом, может значительно упростить этот процесс.

Конечная карточка:

Better Money Habits

Powered by Bank of America

Ни Bank of America Corporation, ни какие-либо из ее филиалов не предоставляют юридических, налоговых или бухгалтерских консультаций. Прежде чем принимать какие-либо финансовые решения, вам следует проконсультироваться со своим юридическим и/или налоговым консультантом. Материал, представленный в этом видео, предназначен только для информационных целей и не предназначен для финансовых или инвестиционных советов.