Срок открытия ооо налоговая: Сроки регистрации ООО в 2022 году – Сколько времени занимает регистрация ООО – Блог «Альфа-Банка»

Содержание

Срок регистрации ООО в 2022 году

Дата обновления:

  • 01 августа 2021
  • Просмотров:
  • Автор статьи: tinkoff

Налоговая регистрирует общество с ограниченной ответственностью в течение трех рабочих дней. О регистрации налоговая уведомит вас на email, туда же вышлет подтверждающие документы. ФНС автоматически отправляет данные о новой компании в Пенсионный фонд и Фонд социального страхования.

Содержание:

  1. Срок регистрации ООО
  2. Регистрация в ПФР
  3. Регистрация в ФСС

1. Срок регистрации ООО

Срок регистрации ООО составляет 3 рабочих дня и отсчитывается от момента получения заявления налоговой. Этот срок может увеличиться, если на отправку документов выбранным вами способом требуется больше времени. Если для вас важно зарегистрировать компанию как можно быстрее, можно подать документы напрямую в инспекцию или отправить их в электронном виде через сайт ФНС: так ваше заявление рассмотрят за 3 дня.

Если компанию учреждает один участник, предлагаем воспользоваться выгодным предложением: открыть ООО онлайн бесплатно через Тинькофф Банк! Для вас сформируют полный пакет документов, выпустят ЭЦП, помогут направить документы в ФНС онлайн. А после постановки на учет банк откроет для ООО расчетный счет.

Для ООО обязательна также регистрация в ПФР и ФСС. Инспекция автоматически отправит туда сведения об ООО по межведомственным каналам.

2. Регистрация в ПФР

С 2008 года данные о вновь зарегистрированных организациях инспекция автоматически направляет в ПФР. Из фонда вам должно прийти информационное письмо с вашим регистрационным номером и сведениями по оплате взносов. В течение 30 дней после внесения данных об ООО в ЕГРЮЛ необходимо подать документы на регистрацию в ПФР. Кроме того, работодатель обязан связаться с ПФР в следующих случаях:

  1. Открытие обособленного подразделения
  2. Заключение договора об электронном документообороте

Для обращения в фонд понадобятся следующие документы:

  • заявление о постановке работодателя на учет и/или переходе на электронный документооборот;
  • паспорт руководителя ООО или доверенность и паспорт доверенного лица;
  • ОГРН;
  • ИНН;
  • выписка из ЕГРЮЛ;
  • коды статистики;
  • трудовые книжки работников и договоры с ними, если они уже оформлены.

Точный список документов лучше заранее уточнить в территориальном отделении Фонда.

За нарушение срока регистрации вам может грозить штраф.

Откройте ООО с одним участником онлайн бесплатно

В этом поможет Тинькофф. Сервис сформирует пакет документов, а сотрудник банка поможет подать их онлайн. Также Тинькофф откроет вам расчетный счет на выгодных условиях.

Не подходит онлайн-подача? Бесплатный сервис подготовит все документы для подачи в ФНС. Введите свои данные, а после скачайте пакет документов.

Открыть ООО онлайнДокументы для ООО

Открыть ООО онлайнДокументы для ООО

3. Регистрация в ФСС

ФСС также получает сведения о зарегистрированных ООО от налоговой инспекции. Поскольку у любого общества с ограниченной ответственностью есть как минимум один работник (директор), все общества являются работодателями и обязаны встать на учет в ФСС. Сделать это нужно в течение 30 дней после регистрации в ФНС.

По итогам регистрации Фонд отправит или выдаст вам на руки извещение, в котором указываются номер страхователя, тариф по травматизму, данные для оплаты и сдачи отчетности.

За нарушение сроков регистрации в ФСС предусмотрен штраф.

Подробнее:
Регистрация ООО. Цена

Откройте ООО без проблем вместе с Тинькофф!

Просто заполните анкету по подсказкам. Для вас сформируют документы и помогут направить в ФНС онлайн. Сотрудники банка ответят на все вопросы по регистрации. Также Тинькофф откроет для ООО расчетный счет на выгодных условиях. Предложением можно воспользоваться, если компанию создает один участник.

Открыть ООО онлайн

Открыть ООО онлайн

Срок регистрации ООО в 2022 году

Дата обновления:

  • 21 августа 2021
  • Просмотров:
  • Автор статьи: Tinkoff-start

Содержание

  1. На что уходит время при регистрации ООО?
  2. Как можно сэкономить время при регистрации ООО в 2022 году?

Срок регистрации общества с ограниченной ответственностью зависит от способа подачи документов. Минимальный срок — 3 рабочих дня после подачи документов, но он может увеличиться, если документы нужно доставить в инспекцию. Кроме того, регистрация может затянуться, если налоговая найдет в документах недочеты и откажет в постановке на учет.

1. На что уходит время при регистрации ООО?

При регистрации компании можно заранее спланировать, сколько понадобится времени на каждую стадию:

  • Подготовка документов: от 15 минут до нескольких дней
  • Подача документов: от получаса до одного рабочего дня
  • Пересылка документов в инспекцию: от одного до нескольких дней
  • Регистрация в инспекции: 3 рабочих дней
  • Получение регистрационных документов: от получаса до нескольких дней
  • Повторная подача (в случае отказа в регистрации): от 5 рабочих дней

Читайте также:
Регистрация ООО в 2022 году. Пошаговая инструкция

2. Как можно сэкономить время при регистрации ООО в 2022 году?

Как видно из списка выше, время, затраченное на регистрацию в 2022 году, может очень сильно варьироваться — от 3 дней на все стадии до недель в ожидании документов. Чтобы ускорить процесс постановки на учет, можно сэкономить время следующими способами.

Открыть ООО онлайн с одним участником через Тинькофф Банк

При выборе этого способа всё, что от вас нужно, — это паспорт, СНИЛС и заявка! Плюсы этого предложения, которые экономят вам время:

  • Это бесплатно: не нужно оплачивать госпошлину, выпуск ЭЦП и помощь специалистов
  • Без визита в налоговую: документы направляются в ИФНС в электронном виде
  • Помощь специалистов на каждом этапе регистрации бизнеса
  • Открытие расчетного счета ООО в Тинькофф Банке на выгодных условиях сразу после постановки на учет

Читайте также:
Как открыть ООО онлайн бесплатно через Тинькофф Банк

Автоматизированная подготовка документов

При подготовке документов вы можете воспользоваться нашим бесплатным онлайн-сервисом, который заполняет документы по вашим данным и учитывает все требования инспекции. Кроме того, что вы экономите время на самом оформлении документов, такой способ формирования пакета документов еще и надежнее. Инспекция часто отказывает в регистрации из-за мелких ошибок и опечаток, а также несоблюдения многочисленных форматов — неправильного применения сокращений, ошибочного заполнения полей и т.п. При автоматизированной подготовке вы будете застрахованы от таких ошибок, а значит не придется тратить несколько дней на исправление недочетов и повторную подачу.

Подача документов в электронном виде

Вы можете подать документы в федеральную налоговую службу любым из приведённых ниже способов:

  • Лично в инспекции
  • В электронном виде
  • Через нотариуса

Срок самой регистрации в налоговой в 2022 году — 3 рабочих дня (не считая день подачи), но он увеличивается, если документы в инспекцию нужно сначала доставить. Оперативнее всего документы попадут в инспекцию, если вы привезли и подали их лично. Но в таком случае вам придется потратить время на дорогу до инспекции и возможные очереди. Если налоговая от вас далеко и в ней нет электронной очереди, можно сэкономить время, отправив документы в электронном виде. Это можно сделать через сайт ФНС, портал Госуслуг, некоторых нотариусов.

Заранее уточнить неясные моменты

Часто в процессе регистрации общества с ограниченной ответственностью, особенно если это первый бизнес, тратится много времени на переделывание документов, ненужные очереди и повторные походы в инспекцию. Большинства таких моментов можно избежать, заранее получая достоверную информацию. По телефону или через интернет можно выяснить, например, следующее:

  • Адрес вашей регистрирующей инспекции. Как правило, такая инспекция одна на большой город или область, и она может не совпадать с вашей налоговой по прописке
  • Точный график работы инспекции.
  • Есть ли электронная очередь и предварительная запись
  • В какие дни и часы меньше всего очередей. Сотрудник налоговой сможет сориентировать вас по телефону, в какой день лучше приходить на регистрацию
  • Реквизиты для оплаты госпошлины.

Главное, на чем вы можете сэкономить время при регистрации ООО — это правильно подготовить документы и избежать отказа в регистрации, а значит — еще нескольких потраченных дней (или недель) на исправление недочетов и повторную подачу. При автоматизированной подготовке сведений вы сэкономите также время на заполнении бланков. В общей сложности такой способ подготовки экономит вам от нескольких часов до недель вашего времени.

Если вы выберете личную подачу в инспекции или электронную отправку, не придется тратить время на пересылку сведений почтой или курьерской службой. Экономия — от двух дней.

Заранее уточняя все неясные моменты по телефону или через интернет, вы страхуете себя от ненужных временных затрат и можете сэкономить от нескольких часов до нескольких дней.

Откройте общество вместе с Тинькофф онлайн бесплатно

Или скачайте документы для подачи в ФНС

Сервис подготовит документы, вы сможете подать их онлайн, даже не выходя из дома. Также Тинькофф откроет для ООО расчетный счет. Если вам не подходит онлайн-подача, наш онлайн-сервис подготовит все документы для регистрации ООО. Просто заполните анкету по подсказкам, а потом распечатайте готовые документы. Любой вариант — бесплатен!

Открыть ООО онлайнПолучить документы

Открыть ООО онлайнПолучить документы

Инструменты для вашего бизнеса

Всё, что может понадобиться для работы, есть в Тинькофф Бизнес

Онлайн-касса

Принимайте платежи наличными у физлиц по 54-ФЗ

Торговый эквайринг

Принимайте деньги по банковским картам при помощи терминала Тинькофф

Интернет-эквайринг

Принимайте оплату в интернет-магазине или мобильном приложении

Расчётный счёт

Современный интернет-банкинг для вашего бизнеса. Всё быстро и удобно

Специальный счёт для торгов

Бесплатный счёт для обеспечительных средств по исполнению контрактов в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ

Крайний срок уплаты налогов для ООО в 2022 г.: важные сроки уплаты налогов для вашего бизнеса Вместо этого, когда они подают налоги, зависит от нескольких факторов. Читайте дальше, чтобы узнать крайний срок уплаты налогов для ООО в 2022 году.

Как ООО подает свои налоги?

ООО уникальны, потому что они создаются на государственном уровне. Когда вы решаете стать LLC, ваше государство рассматривает ваш бизнес как корпорацию. Но для IRS вы по-прежнему являетесь индивидуальным предпринимателем, если бизнес принадлежит одному лицу, или партнерством, если у бизнеса несколько владельцев.

Как индивидуальные предприниматели, так и товарищества считаются неучитываемыми или сквозными организациями, потому что прибыль «переходит» к владельцам для отчетности по их личным налоговым декларациям. Проще говоря, эти хозяйствующие субъекты не платят налог на прибыль. Регистрируясь в качестве одного из этих лиц, LLC пользуются защитой ответственности корпораций, избегая при этом двойного налогообложения.

Но ООО не имеет налоговой декларации в качестве индивидуального предпринимателя или товарищества. Они также могут подавать документы как корпорация S или корпорация C.

Какой из вариантов вам подходит, зависит от множества факторов. Например, выбор регистрации в качестве корпорации может сэкономить вам деньги на налогах на самозанятость, но требует более строгой отчетности.

При определении того, как ваша LLC должна подавать документы, обсуждение ваших вариантов с CPA или налоговым специалистом гарантирует, что вы сделаете лучший выбор. С премиальной подпиской Bench вы получаете доступ к неограниченным консультациям по запросу со специалистом по налогам, чтобы обсудить каждую деталь.

Дополнительная литература: Полное руководство по налогам на ООО

Основные сроки подачи

Датой подачи большинства налоговых форм является 15-й день данного месяца . В случае, если это выпадает на выходной или праздничный день, оно переносится на следующий рабочий день. Не беспокойтесь — IRS не даст вам меньше времени для подачи налоговой декларации.

Дата подачи также зависит от того, выберете ли вы другой финансовый год. По умолчанию предприятия используют календарный год в качестве своего финансового года, то есть вы закрываете книги 31 декабря. Использование календарного года может быть полезным, поскольку ваши налоги на бизнес будут соответствовать вашим личным налогам. Однако выбор другого финансового года может принести пользу сезонным предприятиям, таким как фермы или школы, поскольку налоговый сезон будет после пикового периода бизнеса.

Если вы не используете другой финансовый год, месяц подачи зависит от того, как IRS рассматривает ваш бизнес. Существует четыре различных типа подачи документов, которыми потенциально может быть ваше ООО, каждый из которых имеет свою дату истечения срока.

Индивидуальное предпринимательство

Если у вашего LLC один владелец, IRS рассматривает вас как индивидуального предпринимателя. Вы сообщаете о своем доходе от бизнеса в Приложении C как часть формы IRS 1040, вашей декларации по личному подоходному налогу. Это означает, что вы подаете налоговую декларацию на бизнес одновременно с налоговой декларацией о доходах физических лиц.

В 2022 году LLC, подающие заявку в качестве индивидуальных предпринимателей, должны подать форму 1040 до 18 апреля без продления. С продлением крайний срок подачи — 17 октября.

Дополнительная литература: Налоги с индивидуальных предпринимателей: простое руководство

Партнерство

Если у вашего LLC несколько владельцев, IRS рассматривает вас как партнерство. В этом случае вы должны заполнить форму налоговой декларации партнерства 1065. В форме 1065 вы сообщаете о доходах и расходах бизнеса за год. Бизнес не платят налогов: владельцы бизнеса платят.

Приложение K-1 предоставляется ООО (или кем-либо, кто подает Форму 1065 от их имени) каждому из своих акционеров как часть Формы 1065. Вся информация, необходимая для заполнения Приложения K-1, находится в Отчете о доходах и Раздел «Расходы» формы 1065. Затем акционеры подают Приложение K-1 и платят налоги партнерства как часть своей декларации по личному подоходному налогу.

В 2022 году ООО, подающих заявку в качестве товарищества, должны подать форму 1065 до 15 марта без расширения. При продлении крайний срок подачи — 15 сентября. Акционеры должны подать Приложение K-1 как часть своей декларации по личному подоходному налогу до 18 апреля.

Корпорация S

Если ваша компания с ограниченной ответственностью подала форму 2553 вовремя для финансового года, который вы подаете, IRS рассматривает вас как корпорацию S. Корпорации S являются сквозными организациями, что означает, что прибыль или убыток бизнеса указываются акционерами в их декларации по личному подоходному налогу. Вы должны заполнить форму IRS 1120S, чтобы сообщить о доходах и расходах вашего бизнеса. Как и в случае партнерств, Приложение K-1 должно быть заполнено как часть формы 1120S, чтобы сообщить о доле дохода каждого акционера.

В 2022 году LLC, подающие заявку как корпорация S, должны подать форму 1120S до 15 марта без продления. При продлении крайний срок подачи — 15 сентября. Акционеры должны подать Приложение K-1 как часть своей декларации по личному подоходному налогу до 18 апреля.

Если ваше ООО решило, что оно будет рассматриваться как корпорация при подаче формы 8832 (подробнее об этом позже), IRS будет рассматривать вас как корпорацию категории C. Корпорации категории C подлежат так называемому двойному налогообложению. Бизнес платит единый корпоративный федеральный подоходный налог, а затем акционеры также облагаются налогом на свои доходы, когда они подают свои личные подоходные налоги. Удвойте налоговые платежи, таким образом, двойное налогообложение.

Форма IRS 1120 используется для деклараций по налогу на прибыль корпорации C. В этом случае их налогооблагаемый доход облагается фиксированной ставкой федерального корпоративного подоходного налога в размере 21%. Кроме того, налоги штата на прибыль корпораций варьируются от 1% до 12% (хотя в некоторых штатах подоходный налог не взимается) и являются вычитаемыми расходами для целей федерального подоходного налога.

В 2022 году LLC, подающие заявку как корпорация C, должны подать форму 1120 до 18 апреля без продления. При продлении крайний срок подачи – 17 октября.

Дополнительная литература: Налоговая форма 1120 — что это такое, как ее подать часов, чтобы освоить новый навык, у вас, вероятно, не будет лишних часов.

Благодаря ежемесячным бухгалтерским услугам Bench вы готовы к уплате налогов с первого дня и до конца года. Когда мы закрываем ваши бухгалтерские книги, мы предоставляем вам финансовый пакет на конец года, содержащий всю информацию, необходимую налоговому специалисту для подачи ваших налогов. Обновите подписку, и мы также запишем ваши налоги за вас. Получите доступ к неограниченным консультациям по запросу со специалистом по налогам и с уверенностью принимайте налоговые решения для своего бизнеса. Обновите свой налоговый опыт с помощью Bench.

Квартальные расчетные налоги

Самозанятые налогоплательщики и корпорации не обязательно платят все налоги сразу. Владельцы индивидуальных предпринимателей, товариществ и корпораций типа S несут ответственность за ежеквартальные расчетные платежи по подоходному налогу, если их задолженность по налогам превышает 1000 долларов в год. Для корпораций C эта сумма снижена до более чем 500 долларов в виде налогов в год. Даже предприятиям-первокурсникам придется подавать ежеквартальные налоги, если они планируют превысить эти пороговые значения.

Эти налоговые платежи являются «оценочными», поскольку они основаны на прогнозе того, сколько вы заработаете в налоговом году. Если вы переплачиваете в течение года, вы получаете либо возмещение, либо кредит на следующий налоговый платеж. Если вы недоплачиваете, вы оплачиваете разницу после подачи декларации.

В течение финансового года необходимо произвести четыре расчетных налоговых платежа в квартал. В 2022 г. оплата за первый квартал должна быть произведена 18 апреля, за второй квартал — 15 июня, а за третий квартал — 15 сентября. Четвертый квартальный платеж должен быть произведен в следующем году, 16 января 2023 г.

Сумма расчетного подоходного налога, выплачиваемого физическими лицами, рассчитывается с использованием формы 1040-ES. Корпорации используют форму 1120-W.

Если вам не хочется заниматься бумажной работой или копаться в прошлых доходах, в Интернете есть полезные ресурсы, такие как расчетный квартальный налоговый калькулятор Bench. Ответьте на несколько простых вопросов и получите ценную информацию о своем квартальном налоговом счете.

Дополнительная литература: Как рассчитать и уплатить предполагаемые налоги (бесплатный калькулятор)

Как выбрать различные налоговые обозначения

Существуют две разные формы, которые вам, возможно, потребуется заполнить, чтобы изменить тип налоговой отчетности вашей LLC. Форма, которую вы используете, зависит от того, как вы хотите, чтобы ваше ООО подавало документы.

Форма IRS 8832, форма выбора классификации организаций, — это то, что владельцы LLC используют для выбора налогообложения в качестве корпорации или неучитываемой организации (или сквозной организации). «Неучитываемая организация» — это причудливый способ обозначить индивидуальные предприниматели и товарищества, потому что они сообщают о своих доходах в налоговой декларации владельцев бизнеса. Поскольку они не облагаются налогом как отдельная организация, эти предприятия считаются «неучитываемыми».

Форма 8832 должна быть подана в течение 75 дней с момента создания вашего бизнеса или начала финансового года. Таким образом, если вы используете календарный год в качестве финансового года, последний день, когда вы можете подать форму 8832, — 15 марта. Однако, если вам необходимо подать заявление с опозданием, можно заполнить часть II формы, чтобы подать заявку на досрочные выборы.

Другим типом регистрации, который может выбрать ваша компания, является корпорация S. Прежде чем выбрать подачу документов как единое целое, ознакомьтесь с различиями между LLC и S-корпорациями. В то время как S-корпус может хорошо выглядеть на бумаге, более строгие требования (например, отношение к владельцам как к наемным работникам и выплата им разумной заработной платы) могут усложнить ваш бизнес.

Если вы хотите подать документы как корпорация S, вы должны подать форму 2553. Технически вы можете подать форму 2553 в любое время, но когда вы ее подадите, она определит, когда она вступит в силу. Если вы хотите преобразоваться в корпорацию S в 2022 году, последний день, когда вы можете подать форму 2553, — 15 марта 2022 года. Если вы подадите заявку 16 марта, изменение вступит в силу только в 2023 году (или в следующем финансовом году).

Как подать заявление на отсрочку уплаты налога

Не собираетесь уложиться в срок? Вы можете подать заявку на продление полностью онлайн. Просто помните, что вы получаете только продление налога подача . Срок платежа не изменится, а несвоевременная оплата может привести к штрафам и пени.

Индивидуальные предприниматели выполняют те же действия, что и все индивидуальные налогоплательщики. Вам будет предоставлено автоматическое шестимесячное продление, если:

  • Вы работаете в зоне боевых действий в поддержку вооруженных сил США (включая супруга)
  • Вы военнослужащий, проходящий службу за пределами США
  • Вы гражданин США, живете и работаете за границей
  • Вы гражданин США, проживающий в частях страны, пострадавших от сильных стихийных бедствий

Если ничего из вышеперечисленного к вам не относится, вы можете подать заявление на продление, используя форму IRS 4868. Эта форма применима только к индивидуальным предпринимателям или вашей индивидуальной налоговой декларации. Если вы планируете оплачивать в электронном виде, вы можете подать заявку на продление непосредственно через платежный портал IRS.

Для всех других видов бизнеса необходимо использовать форму IRS 7004. Это можно сделать с помощью службы электронных файлов IRS. Вам необходимо заполнить форму 7004 для каждой декларации, которую вы будете подавать с опозданием.

Крайний срок подачи заявки на продление совпадает с крайним сроком подачи . Партнерства и корпорации типа S должны подать заявку на продление до 15 марта 2022 г. Индивидуальные предприниматели и корпорации категории C должны подать заявку на продление до 18 апреля 2022 г.

Дополнительная литература:

Другие важные налоговые сроки

Несмотря на то, что ежегодная федеральная налоговая декларация, безусловно, является большой кахуной налогового сезона, важно оставаться в курсе всех других налоговых форм, за которые несут ответственность предприятия.

Ниже приведены некоторые другие важные налоги и формы с датами их оплаты:

  • 1099 Формы: Предприятия обычно несут ответственность за предоставление форм 1099-NEC (для независимых подрядчиков) и 1099-MISC в зависимости от их деятельности в течение года. Необходимо заполнить две копии: одну отправить в IRS, а другую — получателю платежей. Обе копии должны быть предоставлены до 31 января 2022 года.

  • Налоги с продаж: Налоги с продаж не являются федеральным налогом; это государственный налог. По этой причине дата подачи зависит от вашего местоположения. Помните о том, где у вас есть связь налога с продаж, если вы продаете через Интернет. Вы можете нести ответственность за подачу налогов с продаж в нескольких штатах.

  • Акцизные налоги: Предприятие несет ответственность за уплату федеральных акцизных сборов на определенные продукты, такие как бензин, алкоголь и табак. Вы отчитываетесь и платите акцизы ежеквартально, используя форму IRS 720. Эти формы должны быть представлены 2 мая, 1 августа и 31 октября 2022 г., а последний квартал должен быть представлен 31 января 2023 г.

  • Налоги на заработную плату: Если вы ведете расчет заработной платы, необходимо представить несколько форм, в которых указаны налоги Medicare, Social Security и пособий по безработице. IRS предоставляет краткое изложение сроков подачи налоговых деклараций по заработной плате на веб-сайте IRS.gov.

Этот пост предназначен только для информационных целей и не является юридической, деловой или налоговой консультацией. Каждое лицо должно проконсультироваться со своим адвокатом, бизнес-консультантом или налоговым консультантом по вопросам, упомянутым в этом посте. Компания Bench не несет ответственности за действия, предпринятые на основании содержащейся здесь информации.

Когда уплачиваются налоги для предприятий?

Своевременная подача налоговых деклараций и платежей проще, если вы знаете, чего ожидать и когда они должны быть произведены.

Когда вы впервые начинаете свой бизнес или планируете открыть его, многие люди сталкиваются с большим умственным препятствием, когда знают, какие налоги вы должны подавать и когда вам нужно их подавать или платить.

Подача деклараций и осуществление платежей являются отдельными задачами

Сроки платежа иногда называют датами внесения депозита, а в компаниях платежи часто должны быть произведены до даты подачи. Штрафы и штрафы могут налагаться как за пропущенные даты подачи, так и за пропущенные даты платежей.

Подача налоговой декларации

Служба внутренних доходов (IRS) управляет федеральными налогами, а местные налоговые органы управляют государственными, окружными, муниципальными (городскими) и другими налогами. В этой статье обсуждаются федеральные налоги и приводятся справочные ссылки, по которым вы можете перейти и узнать, что требуется в вашем регионе.

Многие налоговые декларации теперь можно подавать онлайн, что называется электронной подачей. В некоторых случаях это может привести к более быстрой обработке возврата, если вы должны вернуть часть платежей, которые вы ранее сделали. Предприятия, достигшие определенного порога дохода, должны подавать документы в электронном виде, а также осуществлять платежи в Интернете.

Когда нужно платить налоги?

Сроки и интервалы платежей обычно стандартны из года в год, но они зависят от выходных и официальных праздников. Например, День эмансипации в округе Колумбия отмечается 16 апреля. Если он выпадает на субботу, он отмечается 15 апреля, что сдвигает дату уплаты федерального налога с 15 апреля на 18 апреля.

соблюдаемые праздники и чрезвычайные распоряжения. Государственные праздники изменяют сроки выполнения только для определенных штатов, в то время как экстренные приказы могут продлить время для всей страны или определенных областей, на которые влияют погодные явления или другие чрезвычайные ситуации, которые могут вызвать почтовые задержки. Это дает жителям больше времени для восстановления и сбора своих финансовых отчетов.

Подача налоговых отсрочек

Если вам нужно больше времени для подготовки налоговой декларации, обычно можно запросить отсрочку, и вы можете запросить отсрочку онлайн. В зависимости от типа вашего бизнеса используются разные формы, поэтому обратитесь к странице формы расширения IRS, чтобы заполнить форму, необходимую для вашего типа бизнеса.

Когда вы подаете заявку на продление, вам по-прежнему необходимо внести платеж в день первоначальной подачи заявки. Вы можете не знать точную сумму своего полного налогового обязательства (сумму, которую вы должны), но ожидается, что вы оцените и уплатите сумму, которую будете должны. При подаче декларации вам, возможно, придется внести дополнительный платеж или вы можете получить возмещение, если заплатили слишком много.

Подоходный налог

Индивидуальные предприниматели, работающие не по найму, которые подают свои налоги на бизнес по Приложению C с формой 1040, соблюдают те же сроки уплаты подоходного налога, что и физические лица. Традиционный срок подачи этих деклараций — 15 апреля, но IRS может скорректировать его в дальнейшем, поэтому следите за новостями или их веб-сайтом, если вы сокращаете его.

Для товариществ, ООО с несколькими предприятиями и корпораций типа S 15 марта является стандартной датой подачи деклараций 1065 и 1120S с Приложением K-1. Для C-корпораций форма 1120 подается 15 апреля каждого года.

Налог на самозанятость

Если вы работаете не по найму, вы должны подавать ежеквартальные налоговые платежи в IRS в течение года. Эти платежи должны быть произведены 15 апреля, 15 июня, 15 сентября и 15 января. C-корпорации также имеют дату подачи 15 декабря.

Налоги на заработную плату

Для компаний, в которых работают сотрудники, IRS требует ежеквартальной подачи формы 941 для федеральных подоходных и других налогов на заработную плату, которые работодатель удерживает из заработной платы сотрудников. Сроки подачи и оплаты — 30 апреля, 31 июля, 31 октября и 31 января с учетом выходных и праздничных дней.

Крайние сроки уплаты налогов штатом и местными налогами — налог с продаж, налог на имущество и др.

Сроки уплаты налогов штата различаются, поэтому уточните в своем штате и штатах, в которых вы работаете, чтобы быть в курсе сроков их уплаты, дат внесения депозита и правил. Налоги на имущество также регулируются местными властями.

Штаты, округа, муниципалитеты, суверенные племенные образования коренных американцев и другие могут также взимать налоги с продаж и другие налоги с вашей коммерческой деятельности.